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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-06-11 16:40

你是指哪個科目對不上呢

F 追問

2020-06-11 16:41

應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款對不上 別的都可以

辜老師 解答

2020-06-11 16:50

那這個是報表有進(jìn)行重分類

F 追問

2020-06-11 16:50

什么意思呢

辜老師 解答

2020-06-11 16:51

就是應(yīng)付賬款的借方余額報表上會重分類到預(yù)付賬款

F 追問

2020-06-11 16:52

那這個怎么處理 老師能說的清楚點嗎

辜老師 解答

2020-06-11 16:56

這個可以不一樣的啊,他只是報表層面的調(diào)整

F 追問

2020-06-11 16:57

可以以前都是一樣的 從19年22月份開始就不一樣了  怎么才能成一樣的呢

辜老師 解答

2020-06-11 17:31

你的報表數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動出來的嗎

F 追問

2020-06-11 17:32

是的 企友3e那個軟件

辜老師 解答

2020-06-11 17:44

你如果要跟科目余額表一樣,你要修改公式的,你這樣不一致,報表是對的

F 追問

2020-06-11 17:53

我剛剛對了一下 19年12月之前沒有發(fā)的預(yù)付賬款,12月發(fā)生了一筆,那我是不是應(yīng)該把資產(chǎn)負(fù)債表的公式調(diào)整一下 公式改成什么樣的呢?現(xiàn)在是這樣的

辜老師 解答

2020-06-11 17:59

你這是應(yīng)付賬款的報表公式,是把,你看他是取 應(yīng)付賬款下面單位的貸方余額和預(yù)付賬款下面單位的貸方余額,你看一下你應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款下面各個單位的明細(xì)余額

F 追問

2020-06-12 08:57

老師你看下這個是報表和余額表 我感覺資產(chǎn)負(fù)債表它不是根據(jù)那個公式來的呢

辜老師 解答

2020-06-12 09:52

你往來科目的具體明細(xì)單位呢

F 追問

2020-06-12 10:01

老師您看

辜老師 解答

2020-06-12 10:12

不是的,不是明細(xì)賬,你是手工帳嗎,你科目余額表預(yù)付賬款下面應(yīng)該有各個單位的期初余額,借方發(fā)生額,貸方發(fā)生額、期末余額這樣的匯總的

F 追問

2020-06-12 10:14

我是用的企友系統(tǒng),不是手工帳老師,沒有呢 預(yù)付賬款沒有設(shè)置二級科目,

辜老師 解答

2020-06-12 10:16

預(yù)付賬款,你沒有啟用供應(yīng)商輔助核算嗎

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相關(guān)問題討論
可以的,你能方便發(fā)個科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的嗎?我給你核對下
2019-06-03 09:34:47
你好。你們結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤來嗎
2019-01-14 11:38:30
是的
2017-05-04 11:30:52
你好,你這個公式是正確的
2018-04-23 13:19:21
你好,應(yīng)當(dāng)按明細(xì)科目余額分析計算填寫才是的 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
2020-02-08 19:22:05
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