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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-06-11 16:43

你好,需要知道之前錄錯的情況是什么,正確的情況應當是什么,才知道該如何做調(diào)整分錄的

Wu 麗 追問

2020-06-11 17:08

期初應該是借方6000,我錄成借方10000了,這個應該怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,已經(jīng)開始做賬了,這個月才發(fā)現(xiàn)的,

鄒老師 解答

2020-06-11 17:09

你好,應付賬款錄錯了4000,與應付賬款對應錄錯的 科目是什么呢?

Wu 麗 追問

2020-06-11 17:10

是期初錄的時候錄錯了

鄒老師 解答

2020-06-11 17:12

你好,期初數(shù)錄入錯誤了,應當重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才是的

Wu 麗 追問

2020-06-11 17:13

我這個是內(nèi)賬,都已經(jīng)開始做賬了,已經(jīng)做到5月了,怎么重新建賬

鄒老師 解答

2020-06-11 17:14

你好,如果你不想重新建賬,那就需要知道應付賬款錄錯了4000,與應付賬款對應錄錯的 科目是什么呢?
需要知道錯誤原因,才知道如何調(diào)整的
僅僅知道應付賬款錯了4000,不知道對應錯誤的科目是什么,這樣是無法做調(diào)整分錄的

Wu 麗 追問

2020-06-11 17:20

對應的是未分配利潤吧

鄒老師 解答

2020-06-11 17:20

你好,可能是未分配利潤,也可能不是
而不是一定 就是未分配利潤的

Wu 麗 追問

2020-06-11 17:21

那要是對應的是未分配利潤,會計分錄如何做

鄒老師 解答

2020-06-11 17:23

你好,期初應該是借方6000,我錄成借方10000了,對應的是未分配利潤,調(diào)整分錄是
借;利潤分配——未分配利潤4000,貸;應付賬款4000

Wu 麗 追問

2020-06-12 13:57

老師,你好,內(nèi)賬期初錄了應交稅費,但是從1月做賬時沒有做進項稅和銷項稅,這個怎么調(diào)整

鄒老師 解答

2020-06-12 14:06

你好,需要重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才是的

Wu 麗 追問

2020-06-12 14:31

報表都已經(jīng)給老板了,沒法重新建賬,怎么能調(diào)一下,我看了期初能與進項稅有牽扯的只有原材料和固定資產(chǎn)。因為是內(nèi)賬所以后期做賬的時候就沒做稅金,

鄒老師 解答

2020-06-12 14:34

你好,內(nèi)賬期初錄了應交稅費
1,那就需要根據(jù)應交稅費發(fā)生情況做相應分錄
2,,重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才是的

Wu 麗 追問

2020-06-12 15:40

我可以把稅費調(diào)進原材料或者固定資產(chǎn)里嗎

鄒老師 解答

2020-06-12 15:41

你好,內(nèi)賬是把進項的稅費計入材料或者固定資產(chǎn)入賬成本的

Wu 麗 追問

2020-06-12 15:46

比如說應交稅費借方1萬。我把這一萬調(diào)入原材料借方一萬,等于材料是含稅價,因為我從1月做賬原材料都是含稅價。這樣可以嗎

鄒老師 解答

2020-06-12 15:48

你好,內(nèi)賬本來就是按含稅金額做購進處理的

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你好,需要知道之前錄錯的情況是什么,正確的情況應當是什么,才知道該如何做調(diào)整分錄的
2020-06-11 16:43:51
你好,已經(jīng)開始做賬了是嗎
2020-06-11 16:51:26
查找不一致的原因,再根據(jù)差錯進行調(diào)整。
2017-04-11 22:17:07
您好,把多座那一次紅沖。
2021-10-26 09:15:14
不支付的可以記營業(yè)外收入的
2019-09-28 23:34:06
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