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送心意

閻老師

職稱中級會計師

2020-06-12 05:19

退回社保時現(xiàn)金流應是支付給職工或為職工支付的現(xiàn)金負數(shù)。

追問

2020-06-12 07:39

老師,我退回是做借:銀行存款,借:應付職工薪酬社保費負數(shù),然后銀行存款那正數(shù)的啊,還是要借:應付職工薪酬,貸:銀行存款負數(shù)?

追問

2020-06-12 07:40

老師,我退回是做借:銀行存款,借:應付職工薪酬社保費負數(shù),然后銀行存款那正數(shù)的啊,還是要做貸:應付職工薪酬,貸:銀行存款負數(shù)?

追問

2020-06-12 07:41

上面分錄寫錯了

閻老師 解答

2020-06-12 07:53

不是,銀行存款是借方正數(shù),現(xiàn)金流量填寫的時候是貸方負數(shù),你的財務軟件能做到分開填嗎

閻老師 解答

2020-06-12 07:54

同時沖減計提的費用

追問

2020-06-12 07:55

老師啊,沒辦法分開哦

追問

2020-06-12 07:57

計提沖減的我有做,借:管理費用社保費負數(shù),借:應付職工薪酬社保費,是這樣對嗎

追問

2020-06-12 07:57

借:應付職工薪酬是填正數(shù)

追問

2020-06-12 08:01

老師啊我可不可以把退回銀行的做在貸方,然后負數(shù)呢這個支付給職工的資金會不會減少吧

追問

2020-06-12 08:03

你說的銀行存款在借方,那資金流在貸方是怎么做的,你可以給個例子嗎

閻老師 解答

2020-06-12 08:13

沖減費用的時候都用原計提分錄的負數(shù)做
有的軟件現(xiàn)金流量項目取數(shù)是單獨備注的,如果你用的沒有辦法單獨備注,就只能是期末調整現(xiàn)金流量表了,總賬上銀行一定是要做整數(shù)的,和對賬單一模一樣。

追問

2020-06-12 08:15

原計提是借:管理費用社保費,貸:應付職工薪酬社保費,沖減,借:管理費用社保費負數(shù),貸:應付職工薪酬社保費負數(shù),是這樣嗎?老師

追問

2020-06-12 08:18

那社保費退回銀行是做,借:銀行存款,貸:應付職工薪酬,還是借:銀行存款,借:應付職工薪酬負數(shù)?哪個合適?還是二個都可以?

閻老師 解答

2020-06-12 08:20

借:應付職工薪酬負數(shù)比較合適,看本年發(fā)生的時候可以直接看到實際支付的金額。

追問

2020-06-12 08:20

謝謝老師

閻老師 解答

2020-06-12 08:21

但是做到貸方正數(shù)也沒錯,只是查詢起來不直觀。

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相關問題討論
退回社保時現(xiàn)金流應是支付給職工或為職工支付的現(xiàn)金負數(shù)。
2020-06-12 05:19:14
您好,一般情況下社保局扣社保了是退不回來的了,只能等退休了才能領取。企業(yè)更加沒有辦法能領取。所以鑒于此情況,您最好是咨詢一下當?shù)厣绫>质遣皇悄芡ㄈ谝幌峦丝睢?/div>
2017-01-04 17:02:49
退回的直接紅沖就可以了
2020-04-14 13:41:53
1.最好是通過應付職工薪酬下比較好,2 借:管理費用-社會保險- 1906.71 貸:應付職工薪酬-社會保險 -1906.71。 2 ,借銀行 貸應付職工薪酬-社會保險 這么做下比較好,
2020-04-14 15:01:27
你好 是的 管理費用最好計入借方負數(shù)
2019-01-08 15:06:35
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