老師,3月份對(duì)方開了一張專票,借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,本月發(fā)現(xiàn)稅號(hào)錯(cuò)了,現(xiàn)在她們重新開,我分錄好怎么處理呢?
1,2,3,4
于2020-06-12 14:29 發(fā)布 ??923次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-06-12 14:30
你好 那你把發(fā)票退給對(duì)方。 你們沒有認(rèn)證的話 借其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅貸 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 這樣掛著下 費(fèi)用和成本算暫估了
相關(guān)問題討論

您好
請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)入賬的時(shí)候分錄怎么寫的
2021-12-30 20:36:12

您好,您說的是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
2021-12-16 10:12:49

借成本費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2021-11-12 17:30:37

你好 留抵進(jìn)項(xiàng)稅。 你月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方掛著 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2021-08-24 10:22:14

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2021-04-12 13:47:27
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
1,2,3,4 追問
2020-06-12 14:36
meizi老師 解答
2020-06-12 14:37