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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-12 14:30

你好 那你把發(fā)票退給對(duì)方。  你們沒有認(rèn)證的話       借其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅貸  待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅    這樣掛著下   費(fèi)用和成本算暫估了

1,2,3,4 追問

2020-06-12 14:36

借:其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額  3169.7
    貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額3169.7
等拿到發(fā)票在做反向分錄嗎?

meizi老師 解答

2020-06-12 14:37

你好 嗯是的 到時(shí)  在調(diào)整發(fā)票

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相關(guān)問題討論
您好 請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)入賬的時(shí)候分錄怎么寫的
2021-12-30 20:36:12
您好,您說的是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
2021-12-16 10:12:49
借成本費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2021-11-12 17:30:37
你好 留抵進(jìn)項(xiàng)稅。 你月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方掛著 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2021-08-24 10:22:14
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2021-04-12 13:47:27
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