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送心意

文靜老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師

2020-06-12 17:01

借預(yù)提費(fèi)用24000借管理費(fèi)用13500貸銀行存款37500

王旭 追問

2020-06-12 17:02

老師這個(gè)是第幾題

文靜老師 解答

2020-06-12 17:03

注意,現(xiàn)在預(yù)提費(fèi)用科目已經(jīng)取消啦,不清楚你們老師的要求是不是可以繼續(xù)用預(yù)提費(fèi)用,如果不能用,就將預(yù)提費(fèi)用改成應(yīng)付賬款。另外車間固定資產(chǎn)修理費(fèi)原來計(jì)入制造費(fèi)用,現(xiàn)在進(jìn)入管理費(fèi)用。

王旭 追問

2020-06-12 17:03

老師我還有一題

王旭 追問

2020-06-12 17:04

這個(gè)題怎么做

文靜老師 解答

2020-06-12 17:04

預(yù)付租金,借預(yù)付賬款31200貸銀行存款31200,攤銷時(shí)借制造費(fèi)用31200/3=10400貸預(yù)付賬款10400。

王旭 追問

2020-06-12 17:09

老師這個(gè)怎么借記其他應(yīng)付款呢?

文靜老師 解答

2020-06-12 17:13

個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付賬款,購(gòu)買修理勞務(wù)的意思。其他應(yīng)付款是指與企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)沒有直接關(guān)系的應(yīng)付、暫收其他單位或個(gè)人的款項(xiàng),如應(yīng)付租入固定資產(chǎn)和包裝物的租金、存入保證金、應(yīng)付統(tǒng)籌退休金、職工未按期領(lǐng)取的工資等。你這個(gè)題目是哪里的呢

王旭 追問

2020-06-12 17:15

會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)書上的

王旭 追問

2020-06-12 17:22

老師這個(gè)(2)小題怎么寫?。?/p>

文靜老師 解答

2020-06-12 17:32

這個(gè)題目條件不嚴(yán)謹(jǐn),我寫的分錄是10月份的處理,不知道要不要寫11月和12月攤銷的分錄。另外預(yù)付賬款有沒有期初余額?

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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