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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-13 14:36

您好,因?yàn)榻鹑谏唐忿D(zhuǎn)讓?zhuān)凑召u(mài)出價(jià)扣除買(mǎi)入價(jià)后的余額為銷(xiāo)售額。
轉(zhuǎn)讓金融商品出現(xiàn)的正負(fù)差,按盈虧相抵后的余額為銷(xiāo)售額。若相抵后出現(xiàn)負(fù)差,可結(jié)轉(zhuǎn)下一納稅期與下期轉(zhuǎn)讓金融商品銷(xiāo)售額相抵,但年末時(shí)仍出現(xiàn)負(fù)差的,不得轉(zhuǎn)入下一個(gè)會(huì)計(jì)年度。
金融商品的買(mǎi)入價(jià),可以選擇按照加權(quán)平均法或者移動(dòng)加權(quán)平均法進(jìn)行核算,選擇后36個(gè)月內(nèi)不得變更。
所以金融商品轉(zhuǎn)讓?zhuān)坏瞄_(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

呵呵噠 追問(wèn)

2020-06-13 14:57

雖然是轉(zhuǎn)讓差價(jià),但是用差價(jià)確定增值稅銷(xiāo)售額的有很多,比如經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),航空運(yùn)輸服務(wù),他們都沒(méi)有說(shuō)不可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票?。?/p>

王雁鳴老師 解答

2020-06-13 15:17

您好,是的,那些是差額部分可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)是差額部分也不能開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,可能是考慮到接近于貸款服務(wù),或者接近于是個(gè)人消費(fèi),才不可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的。
一方面是考慮涉及對(duì)個(gè)人金融轉(zhuǎn)讓的征稅,另一方面,轉(zhuǎn)讓后為負(fù)數(shù),增值稅不能為負(fù)數(shù),也就是不能為負(fù)數(shù)時(shí),稅務(wù)局反而要退稅的情況。

呵呵噠 追問(wèn)

2020-06-13 15:23

為什么房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)選擇一般計(jì)稅方法可以差額計(jì)算增值稅銷(xiāo)售額,但是用簡(jiǎn)易計(jì)稅就得全額計(jì)算增值稅銷(xiāo)售額

王雁鳴老師 解答

2020-06-13 15:28

您好,我的理解是一般計(jì)稅方法,稅率高,為減少企業(yè)負(fù)擔(dān),可以差額計(jì)算增值稅銷(xiāo)售額,但是用簡(jiǎn)易計(jì)稅,稅率低,已經(jīng)給企業(yè)優(yōu)惠了,就得全額計(jì)算增值稅銷(xiāo)售額。

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您好, 一般納稅人不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的情況有以下幾個(gè): (1)向消費(fèi)者個(gè)人銷(xiāo)售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)。 (2)適用免征增值稅規(guī)定的,國(guó)有糧食企業(yè)除外。 (3)提供經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費(fèi),不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (4)提供旅游服務(wù),選擇差額扣除的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門(mén)票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)部分不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā) 票,可以開(kāi)具普通發(fā)票。 (5)金融商品轉(zhuǎn)讓?zhuān)坏瞄_(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (6)有形動(dòng)產(chǎn)融資性售后回租服務(wù)的老合同,選擇扣除本金部分后的余額為銷(xiāo)售額時(shí),向承租方收取的有形動(dòng)產(chǎn)價(jià)款本金,不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā) 票,可以開(kāi)具普通發(fā)票。 (7)商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專(zhuān)用部分)、化妝品等消費(fèi)品不得開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票。
2020-10-16 14:00:02
你好,可以開(kāi)專(zhuān)票,最好不要接受專(zhuān)票。
2022-03-10 11:28:12
你好,建筑勞務(wù)才是11%
2017-06-08 15:16:30
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)7.8+1.3=9.1 當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算60*1*13%=7.8 (應(yīng)交增值稅7.8-9.1=-1.3留存稅額
2024-07-01 10:36:33
你好,具體問(wèn)題是什么呢?
2024-05-29 11:26:57
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