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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-06-13 15:49

你好,開票的時(shí)候要減去這筆申報(bào)

memi 追問

2020-06-13 15:51

剛開始是按3%簡(jiǎn)易征收納稅的,因?yàn)椴恢揽蛻粢_什么票,,后面開給他9%的建筑服務(wù)票,這個(gè)要怎么填申報(bào)表

memi 追問

2020-06-13 15:54

是不是在報(bào)表上簡(jiǎn)易征收那欄填開票負(fù)數(shù)金額,然后在一般征收那填寫正數(shù),差額的銷項(xiàng)金額用進(jìn)項(xiàng)票去抵扣?

小云老師 解答

2020-06-13 16:12

你申報(bào)和實(shí)際開的不一樣就要按實(shí)際開的申報(bào),簡(jiǎn)易征收那欄填開票負(fù)數(shù)金額

memi 追問

2020-06-13 16:14

那么我之前已經(jīng)預(yù)繳了稅款,現(xiàn)在要怎么交稅呢,

小云老師 解答

2020-06-13 16:15

按你申報(bào)表的應(yīng)補(bǔ)金額交,之前的你不是已經(jīng)填負(fù)數(shù)了嗎

memi 追問

2020-06-13 16:16

這部分金額我可以拿進(jìn)項(xiàng)去抵扣吧?

小云老師 解答

2020-06-13 16:18

正常納稅項(xiàng)目有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣

memi 追問

2020-06-13 16:26

老師我還有個(gè)問題,就是沖減后,銷項(xiàng)還有4702,我勾選的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多了幾百塊,這樣可以嗎,要怎么做賬呀

小云老師 解答

2020-06-13 16:47

可以,多的可以留抵,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

memi 追問

2020-06-13 17:11

多出來的數(shù)字是不是填在申報(bào)表中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)位置?

小云老師 解答

2020-06-13 17:15

你不是留抵嗎同學(xué),跟進(jìn)轉(zhuǎn)出有什么關(guān)系?

memi 追問

2020-06-13 17:45

這個(gè)提示是什么意思呀

小云老師 解答

2020-06-13 17:49

填負(fù)數(shù)可能會(huì)出現(xiàn)對(duì)比不通過,去大廳處理下異常就可以了

memi 追問

2020-06-13 18:04

需要聯(lián)系稅管員嗎

小云老師 解答

2020-06-13 18:05

去大廳消除異常就行了

memi 追問

2020-06-13 18:06

好的謝謝老師

小云老師 解答

2020-06-13 18:15

不客氣,祝你工作順利

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相關(guān)問題討論
你好,你出口發(fā)票是什么時(shí)候開具的
2017-11-14 17:01:08
你好! 一般來說連續(xù)6個(gè)月零申報(bào),稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)讓你說明下情況的。
2018-10-10 11:53:56
去稅務(wù)局更正申報(bào)
2016-10-18 09:55:22
你們單位紅沖之前的無票收入,然后做發(fā)票的就可以啊,在未開具發(fā)票里面填寫負(fù)數(shù)。
2021-09-23 17:27:31
您好,服務(wù)發(fā)生境內(nèi),那您就按境內(nèi)收入處理,就按境內(nèi)收入處理填報(bào)
2022-01-18 21:23:56
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