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送心意

江老師

職稱高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-06-14 19:06

匯算清繳后發(fā)現(xiàn)賬務(wù)處理有誤,這個(gè)是需要說明具體的有誤事項(xiàng),再談如何處理。

嗨~ 追問

2020-06-14 19:09

發(fā)現(xiàn)有一張票據(jù)是收據(jù)而不是費(fèi)用發(fā)票,該怎么處理呢

江老師 解答

2020-06-14 19:10

涉及到金額多少?就是金額少就不用管了

嗨~ 追問

2020-06-14 19:14

涉及金額3000 元

江老師 解答

2020-06-14 19:18

后期會(huì)不會(huì)取得正式發(fā)票呢?

嗨~ 追問

2020-06-14 19:18

取不到了

江老師 解答

2020-06-14 19:20

直接可以不用管了,正常是需要做匯算清繳時(shí),按無票的成本或費(fèi)用,調(diào)增應(yīng)納稅所得額3000元的,補(bǔ)交企業(yè)所得稅。

嗨~ 追問

2020-06-14 19:25

目前還沒有一筆收入,全是成本,明年匯算時(shí)調(diào)可以嗎

江老師 解答

2020-06-14 19:26

沒有收入,就不存在成本,成本就是計(jì)入存貨中處理。不結(jié)轉(zhuǎn)成本。

嗨~ 追問

2020-06-14 19:38

是管理費(fèi)用

江老師 解答

2020-06-14 19:39

管理費(fèi)用,就是正常列支管理費(fèi)用處理。無票的管理費(fèi)用,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),按無票的費(fèi)用調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補(bǔ)交企業(yè)所得稅。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,發(fā)現(xiàn)去年賬務(wù)有問題的,可以去稅務(wù)大廳更正申報(bào)去年的匯算清繳,不過要注意,如果有稅款,會(huì)有滯納金的,如果沒有稅款,更正申報(bào)就可以了
2020-06-14 18:41:15
你好,最終導(dǎo)致了補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎
2018-04-28 10:12:14
匯算清繳后發(fā)現(xiàn)賬務(wù)處理有誤,這個(gè)是需要說明具體的有誤事項(xiàng),再談如何處理。
2020-06-14 19:06:47
計(jì)提稅款時(shí)借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整。   補(bǔ)交稅款時(shí)   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2019-05-13 15:53:48
你好,什么原因調(diào)增了?
2022-04-13 10:23:09
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