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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-06-15 16:13

你好,匯算清交是怎么做的?

蘭子 追問

2020-06-15 16:17

我們2019年核定征收企業(yè)所得稅

郭老師 解答

2020-06-15 16:19

借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配。

蘭子 追問

2020-06-15 16:20

不用過以前年度損益調(diào)整嘛

郭老師 解答

2020-06-15 16:22

你好,你有這個科目嗎?有的話借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。

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您好 計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
你好,是的。非常棒,為你點(diǎn)贊
2018-04-13 21:41:57
按照三個的總和來計(jì)算職工福利
2019-10-25 10:25:12
你好 補(bǔ)計(jì)提 不是應(yīng)該計(jì)提到費(fèi)用里面嗎 怎么是借貸都是應(yīng)付職工薪酬 誰寫的分錄?
2019-11-12 09:27:10
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
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