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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2020-06-15 16:36

你好!這2個是留存?zhèn)洳榈?。沒有專門用途

花開花落、 追問

2020-06-15 16:37

那入賬的話怎么辦?代開回來就給我這兩聯(lián)

宋生老師 解答

2020-06-15 16:38

你好!只給你這兩聯(lián)。是誰給你的?

花開花落、 追問

2020-06-15 16:43

是稅務給我們的建筑方,建筑方給我的,第二聯(lián)發(fā)票聯(lián)才能入賬吧?

宋生老師 解答

2020-06-15 16:44

你好!你們是付款方是嗎?人家給你做工程?

花開花落、 追問

2020-06-15 16:45

是的,我們是付款方,而且這個稅要怎么入賬?有個稅,城建,印花等,

宋生老師 解答

2020-06-15 16:46

你好!這個稅跟你們沒關系,你按發(fā)票金額入賬就好。
你們是要收發(fā)票聯(lián)

花開花落、 追問

2020-06-15 16:47

哦,這樣,那我們和尾款一起結給建筑方了,這筆錢怎么入賬?

宋生老師 解答

2020-06-15 16:54

你好!你們可以計入借在建工程 貸應付賬款,然后借固定資產(chǎn) 貸在建工程

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你好 無票收入做 借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅。 你代開發(fā)票 也是這樣來做分錄 按你們實際業(yè)務做收入
2020-07-09 11:29:57
你好,最好一月一開,借:管理費用-租賃費 貸:庫存現(xiàn)金
2019-03-13 11:54:32
借;銀行存款 貸;其他應付款 借;其他應付款 貸;銀行存款 主營業(yè)務收入 應交稅費
2017-11-21 14:25:23
你好,可以去代開的 對方不需要抵扣,你可以只需要代開普通發(fā)票就可以了
2017-08-21 11:31:44
您好!也是一樣借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅。
2017-03-30 10:10:50
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