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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-15 17:34

你好,19欄得數(shù)據(jù)和21得數(shù)據(jù)始終是一樣,這樣沒有什么問題
如果最終23欄都是為0,那說明你之前的 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫的數(shù)據(jù)小了,還需要加上這個(gè)金額66281.7調(diào)增才是的

一尺光 追問

2020-06-15 17:40

23欄得數(shù)據(jù)是不是系統(tǒng)自動(dòng)跳出來的?如果不是,22欄抵扣應(yīng)納稅所得額又沒有數(shù)據(jù),為啥23欄不是為0

一尺光 追問

2020-06-15 17:41

老師你能不能根據(jù)對(duì)應(yīng)表格列個(gè)式子出來,每格得數(shù)據(jù)該是多少列出來一下,因?yàn)槲矣X得我沒明白你得意思,你也沒明白我得意思

鄒老師 解答

2020-06-15 17:42

你好,請(qǐng)看這個(gè)圖片
23欄=19欄—22欄
如果你19欄的數(shù)據(jù)大于22欄的數(shù)據(jù),按23欄的數(shù)據(jù)就不是0的

一尺光 追問

2020-06-15 17:45

但是在稅局大廳更正數(shù)據(jù)得時(shí)候,系統(tǒng)彈出來說得是,19欄得納稅調(diào)整后所得=21欄彌補(bǔ)以前年度虧損。22欄得數(shù)據(jù)是多少?

鄒老師 解答

2020-06-15 17:46

你好,如果你19欄得納稅調(diào)整后所得=22欄彌補(bǔ)以前年度虧損,那23欄的數(shù)據(jù)就是0
22欄得數(shù)據(jù)是單位調(diào)之后應(yīng)納稅所得額的金額與彌補(bǔ)虧損明細(xì)表結(jié)轉(zhuǎn)以后彌補(bǔ)虧損兩者較小的數(shù)據(jù)

一尺光 追問

2020-06-15 17:49

我都說了,去大廳更正得時(shí)候,系統(tǒng)彈出得問題是,19欄得數(shù)據(jù),必須與21欄得彌補(bǔ)以前年度虧損得數(shù)據(jù)要一致老師

鄒老師 解答

2020-06-15 21:05

你好,19欄的納稅調(diào)整后所得沒有規(guī)定必須與21欄彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)據(jù)一致的
19欄的數(shù)據(jù)是可以大于等于21欄的數(shù)據(jù)的

一尺光 追問

2020-06-15 21:10

但是系統(tǒng)提示必須一致啊

鄒老師 解答

2020-06-15 21:11

你好,19欄的納稅調(diào)整后所得沒有規(guī)定必須與21欄彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)據(jù)一致的
如果規(guī)定必須一致,那不是始終都無法繳納企業(yè)所得稅嗎,這樣顯然是不對(duì)的

一尺光 追問

2020-06-16 08:40

但是21欄得數(shù)據(jù)是動(dòng)不了得,填不進(jìn)去數(shù)據(jù),這該怎么解決了,

鄒老師 解答

2020-06-16 08:42

你好,你之前的問題根本不涉及第21欄數(shù)據(jù)的填寫
即使涉及,也是可以填寫的,見圖,是可以通過107030明細(xì)表填寫的

一尺光 追問

2020-06-16 08:44

但是當(dāng)時(shí)匯算清繳得時(shí)候沒有選擇這張表,你得意思是只管填寫19欄得數(shù)據(jù)嗎?

鄒老師 解答

2020-06-16 08:45

你好,根據(jù)你單位情況,只需要填寫第19欄,第22欄數(shù)據(jù)就是了

一尺光 追問

2020-06-16 08:48

你說的22欄是107030表嗎?但是107030表我匯算清繳得時(shí)候沒有選擇這張表

鄒老師 解答

2020-06-16 08:50

你好,21欄是107030表,22欄是彌補(bǔ)虧損明細(xì)表
107030表我匯算清繳得時(shí)候沒有選擇這張表,就會(huì)導(dǎo)致這張表無法填寫的

一尺光 追問

2020-06-16 08:53

那還可以再去勾選這張表嗎?你得欄次與我的不一樣,所以我搞錯(cuò)了

鄒老師 解答

2020-06-16 08:54

你好,如果有需要填寫21欄,就需要去勾選107030表

一尺光 追問

2020-06-16 08:59

那107030表得數(shù)據(jù)是不是16年得虧損數(shù)據(jù)?17年虧損數(shù)據(jù)再?本年原有的納稅調(diào)整增加額嗎?

鄒老師 解答

2020-06-16 09:00

你好,107030表是抵扣應(yīng)納稅所得額,不是16年得虧損數(shù)據(jù)?17年虧損數(shù)據(jù)再?本年原有的納稅調(diào)整增加額

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納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目的其他里面。
2020-04-29 15:45:10
你好!填是可以填。但是能不能通過這個(gè)不一定。你試試
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2023-12-01 19:45:02
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