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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-15 18:02

你好
對的
兩個都對的

孟孟 追問

2020-06-15 18:04

老師,您幫我看看,我怎么覺得做其他應收款的分錄感覺不對呢?收到客戶3500,貸方做其他應收款8000?

郭老師 解答

2020-06-15 18:05

你好
可以的
沖其他應收款就可以了

孟孟 追問

2020-06-15 18:06

哦哦,謝謝老師。

郭老師 解答

2020-06-15 18:07

不用客氣的
應該的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 轉給員工的話 計入其他應收款更合理
2019-07-24 15:17:12
收到發(fā)票時,分錄是: 借:管理費用——代理費 貸:其他應收款——互聯(lián)費。
2021-04-22 13:49:25
你好 對的 兩個都對的
2020-06-15 18:02:18
1,是的 2是的 3,可以的
2017-01-06 14:28:17
這個沒關系,可以直接抵掉 借其他應付款 貸其他應收款
2020-01-11 08:11:15
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