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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-16 15:18

你好,您看下這個內容
借:應交稅費——應增(銷)
貸:應交稅費——應增(進)
貸,應交稅費——應增(轉出未交增值稅)

借:應交稅費——應增(轉出未交增值稅)  
貸:應交稅費——未交增值稅

菠蘿蜜 追問

2020-06-16 15:21

也就是只有應交(轉出未交增值稅)在貸方的時候才結轉到未交是嗎。那就是我列出的那個分錄不對哈。

立紅老師 解答

2020-06-16 15:23

你好,是的,是這樣的。

菠蘿蜜 追問

2020-06-16 15:37

好的,對了老師,我還想向您請教一個問題,就是一般納稅人轉小規(guī)模后有留抵稅額這個我該如何處理?

立紅老師 解答

2020-06-16 15:51

你好
一般納稅人轉小規(guī)模納稅人后,尚未申報抵扣的進項稅額,計入“應交稅費—待抵扣進項稅額”科目核算。

菠蘿蜜 追問

2020-06-16 16:06

我們是現在已經勾選認證,并且在申報表上面已經有顯示留抵稅額多少,我們是不是在成為小規(guī)模納稅人那個月做一筆進項稅額轉出的分錄:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)  貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。

立紅老師 解答

2020-06-16 16:13

你好,不是的,沒有抵完的進項是計入“應交稅費—待抵扣進項稅額”科目核算。

借,應交稅費—待抵扣進項稅額
貸,應交稅費——應增(進轉出)

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相關問題討論
你好,你想問的問題具體是? 不存在結轉進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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