老師,我接手的賬務固定資產(chǎn)科目沒有明細,但是有余 問
知道具體的固定資產(chǎn)嗎 答
老師我退了一張去年的發(fā)票,退票10萬、上個月退掉 問
你好你這個去年有做憑證嗎 答
一般納稅人的銷項?進項,這個進項票是不是開啥都 問
你好,,這個集用于集體福利,個人消費,免稅項目,這些是不能夠抵扣的。 答
老師,現(xiàn)在2025年6月30日,公司接到國稅電話,說2024年 問
你好,這個你要更正申報個稅申報,然后更正匯算清繳。 答
請問木材廠開具收購發(fā)票是免稅的嗎?怎樣計算抵扣 問
免稅的 抵扣9%,然后領(lǐng)用的時候再加計扣除1%。 答

老師發(fā)現(xiàn)2019年一筆錯賬,借:管理費用貸:銀行存款 當時未計提進項稅,全部進費用了,現(xiàn)在2020年更正應該怎么做分錄,越詳細越好
答: 一、沖銷2019年的賬務處理 借:管理費用 負數(shù) 貸:銀行存款 負數(shù) 二、認證后,做進項稅額抵扣 借:管理費用 正數(shù) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 正數(shù) 貸:銀行存款 正數(shù)
假如我買稅控盤 做了一筆分錄 借 管理費用 100 進項 17 貸 銀行存款 117稅局要求我把進項稅做進項轉(zhuǎn)出 我該怎么做分錄?
答: 您好!借管理費用 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借 管理費用水費5668.77稅金(進項稅)137.03稅金(加計抵減)13.70貸 銀行存款5819.5您幫我看看這個加計抵減的分錄是這樣嗎,可是我實際銀行付款是5805.8,我有點不太懂這個
答: 不是,這個實際交稅的時候才做加計抵減,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入


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2020-06-16 16:47
江老師 解答
2020-06-16 16:49
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2020-06-16 16:57
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2020-06-16 16:57