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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-06-17 13:38

1、借應(yīng)收賬款1695000
貸主營業(yè)務(wù)收入1500000
應(yīng)交稅費-銷項稅額1950000

暖暖老師 解答

2020-06-17 13:39

2、借應(yīng)收票據(jù)1695000
貸應(yīng)收賬款1695000

暖暖老師 解答

2020-06-17 13:39

3、借銀行存款1695000
貸應(yīng)收票據(jù)1695000

暖暖老師 解答

2020-06-17 13:40

4、借其他應(yīng)收款10000
貸銀行存款10000

暖暖老師 解答

2020-06-17 13:41

5、借銀行存款10000
貸其他應(yīng)收款10000

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你好需要計算做好了發(fā)給你
2021-04-19 02:29:27
你好,我想跟你確認一下數(shù)據(jù) (不含稅)為20000元,增值稅稅32000元,這里是收入錯誤了,還是增值稅稅額數(shù)據(jù)錯誤了? 如果收入是2萬,增值稅是3200元 如果收入是20萬,那增值稅才是3.2萬元
2020-06-01 21:36:36
你好 1.購入A材料一批,價款12000元,運雜費300元,都以銀行存款支付,材料驗收入庫; 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 2.購入B材料一批,價款20000元,材料驗收入庫,貨款尚未支付; 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款 3.以銀行存款支付上項B材料貨款; 借:應(yīng)付賬款,??貸:銀行存款 4.購入C材料一批,價款15000元,企業(yè)開出銀行承兌匯票,月末材料未驗收入庫。 借:在途物資??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付票據(jù)
2022-11-25 12:48:33
學(xué)員你好,分錄如下 借:原材料A12300? 貸:銀行存款12300 借:原材料B20000? 貸:應(yīng)付賬款20000 借:應(yīng)付賬款20000?貸:銀行存款20000 借:在途物資C15000? 嗲:其他貨幣資金15000
2022-11-25 10:50:35
借應(yīng)收票據(jù)339000 貸主營業(yè)務(wù)收入300000 應(yīng)交稅費-銷項稅39000 貼現(xiàn)息的計算過程是339000*7%*4/12=7910 貼現(xiàn)凈額所得=339000-7910=331090 借銀行存款331090 財務(wù)費用7910 貸應(yīng)收票庫339000 票據(jù)到期的會計分錄。 借銀行存款339000 貸應(yīng)收票據(jù)339000
2022-03-29 11:10:04
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