1、甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2019年9月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)2×19年9月1日向乙公司(為增值稅一般納稅人)銷售一批產(chǎn)品,價款為1500000元,尚未收到,已辦妥托收手續(xù), (2) 2×19年9月15日,甲公司收到乙公司寄來一張3個月期的銀行承兌匯票,面值為1695000元,抵付產(chǎn)品貨款。 (3) 2×19年12月15日,甲公司上述應(yīng)收票據(jù)到期收回票面金額1695000元存入銀行。 (4)甲公司向丁公司租入包裝物一批,以銀行存款向丁公司支付押金10000元。 (5)甲公司按期如數(shù)向丁公司退回所租包裝物,并收到丁公司退還的押金10000元,已存入銀行。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄
大膽的大山
于2020-06-17 13:35 發(fā)布 ??13599次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2020-06-17 13:38
1、借應(yīng)收賬款1695000
貸主營業(yè)務(wù)收入1500000
應(yīng)交稅費-銷項稅額1950000
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你好需要計算做好了發(fā)給你
2021-04-19 02:29:27

你好,我想跟你確認一下數(shù)據(jù)
(不含稅)為20000元,增值稅稅32000元,這里是收入錯誤了,還是增值稅稅額數(shù)據(jù)錯誤了?
如果收入是2萬,增值稅是3200元
如果收入是20萬,那增值稅才是3.2萬元
2020-06-01 21:36:36

你好
1.購入A材料一批,價款12000元,運雜費300元,都以銀行存款支付,材料驗收入庫;
借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
2.購入B材料一批,價款20000元,材料驗收入庫,貨款尚未支付;
借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款
3.以銀行存款支付上項B材料貨款;
借:應(yīng)付賬款,??貸:銀行存款
4.購入C材料一批,價款15000元,企業(yè)開出銀行承兌匯票,月末材料未驗收入庫。
借:在途物資??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付票據(jù)
2022-11-25 12:48:33

學(xué)員你好,分錄如下
借:原材料A12300? 貸:銀行存款12300
借:原材料B20000? 貸:應(yīng)付賬款20000
借:應(yīng)付賬款20000?貸:銀行存款20000
借:在途物資C15000? 嗲:其他貨幣資金15000
2022-11-25 10:50:35

借應(yīng)收票據(jù)339000
貸主營業(yè)務(wù)收入300000
應(yīng)交稅費-銷項稅39000
貼現(xiàn)息的計算過程是339000*7%*4/12=7910
貼現(xiàn)凈額所得=339000-7910=331090
借銀行存款331090
財務(wù)費用7910
貸應(yīng)收票庫339000
票據(jù)到期的會計分錄。
借銀行存款339000
貸應(yīng)收票據(jù)339000
2022-03-29 11:10:04
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