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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-17 15:09

你好,是需要根據(jù)相應(yīng)的明細(xì)賬錄入相關(guān)科目的年初數(shù)的

追問(wèn)

2020-06-17 15:24

老師,明細(xì)賬中有生產(chǎn)成本這一項(xiàng)借方余額,這個(gè)是否也要計(jì)入期初?

鄒老師 解答

2020-06-17 15:25

你好,年初數(shù)有生產(chǎn)成本科目余額,那就需要錄入到期初數(shù)的

追問(wèn)

2020-06-17 15:31

老師,原來(lái)的會(huì)計(jì),做了預(yù)提費(fèi)用科目有貸方余額56000.資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表生成在其他流動(dòng)負(fù)債科目中,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)原預(yù)提費(fèi)用的期末數(shù)應(yīng)該填在哪個(gè)科目核算?

鄒老師 解答

2020-06-17 15:33

你好,你可以填寫在其他應(yīng)付款欄次(因?yàn)楝F(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目了 )

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你好,是的,是這樣的
2019-03-30 22:24:41
是老企業(yè)嗎,根據(jù)科目余額表期末做期初就可以開(kāi)始建賬
2019-03-16 10:18:42
你是資產(chǎn)負(fù)債表嗎,是的話期末直接看九月份的就行,年初數(shù)看去年12月末。
2019-11-27 22:16:00
一般應(yīng)該一樣,對(duì)應(yīng)的
2017-05-13 22:26:13
你好,是需要根據(jù)相應(yīng)的明細(xì)賬錄入相關(guān)科目的年初數(shù)的
2020-06-17 15:09:54
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