
稅控系統(tǒng)年服務費,抵減稅時 是借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 還是借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入?
答: 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
稅控盤續(xù)費減免分錄是借應交稅費-應交增值稅,貸營業(yè)外收入,還是管理費用
答: 管理費用 。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
金稅盤報銷時,借,管理費用~辦公費480,貸,庫存現(xiàn)金480元,抵減時,借,應交稅費~應交增值稅~減免稅款480元,貸,管理費用~辦公費480元,12月底因為是軟件記賬增值稅減免稅款一直都有余額,所以想將增值稅減免稅額轉入營業(yè)外收入里,借營業(yè)外收入 貸應交稅費-減免稅款可以么?
答: 你好,不可以的,只有“應交稅費-應交增值稅”這個二級科目的余額是正確的就行,不用單獨做增值稅-減免稅的結轉分錄
老師,稅盤及技術費抵減,是不是小規(guī)模借應交稅費-增值稅-減免稅額,貸營業(yè)外收入。一般納稅人,借應交稅費-增值稅-減免稅額 貸管理費用?
小規(guī)模納稅人減免增值稅,借 應交稅費 減免稅 貸 營業(yè)外收入 還是借 應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入
老師 330元的技術服務費 是借 管理費用 貸 銀行存款 抵扣的時候 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸 管理費用嗎 還是貸 營業(yè)外收入-減免收入
老師 330元的技術服務費 是借 管理費用 貸 銀行存款 抵扣的時候 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸 管理費用嗎 還是貸 營業(yè)外收入-減免收入

