
稅控系統(tǒng)年服務(wù)費(fèi),抵減稅時(shí) 是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營(yíng)業(yè)外收入?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
稅控盤(pán)續(xù)費(fèi)減免分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入,還是管理費(fèi)用
答: 管理費(fèi)用 。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
金稅盤(pán)報(bào)銷(xiāo)時(shí),借,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)480,貸,庫(kù)存現(xiàn)金480元,抵減時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款480元,貸,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)480元,12月底因?yàn)槭擒浖涃~增值稅減免稅款一直都有余額,所以想將增值稅減免稅額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入里,借營(yíng)業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款可以么?
答: 你好,不可以的,只有“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”這個(gè)二級(jí)科目的余額是正確的就行,不用單獨(dú)做增值稅-減免稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

