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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-18 14:36

你可以工資放工資表
折舊的,可以放到一個折舊攤銷表?;蛘邲]有

郭老師 解答

2020-06-18 14:36

可以不設(shè)置預(yù)付預(yù)收賬款的。

追逐我的明天。 追問

2020-06-18 14:40

也考證時老師也說 能不做預(yù)付預(yù)收 就盡量不做

追逐我的明天。 追問

2020-06-18 14:40

可是總部會計 一定要按實際來。預(yù)付款打了。就做預(yù)付。

郭老師 解答

2020-06-18 14:42

準(zhǔn)則要求就是可以不設(shè)置預(yù)收預(yù)付,放到應(yīng)收應(yīng)付里面。

追逐我的明天。 追問

2020-06-18 14:48

我做筆計提6月公積金:  借:管理費用  540
                                              貸:應(yīng)付職工薪酬  公積金。540
 后面付個 6月公積金明細(xì)表。

再做筆  支付6月公積金:  借:應(yīng)付職工薪酬  公積金1080
                                           貸:銀行存款540
                                                   其他應(yīng)收款540
后面附6月公積金明細(xì)表。


這樣可行?   還是    兩筆分錄做一起

郭老師 解答

2020-06-18 14:50

你這兩個分錄不對吧,第二個應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬其他應(yīng)收款貸銀行存款。

郭老師 解答

2020-06-18 14:50

第一個用工資表,第二個用銀行回單就可以。

追逐我的明天。 追問

2020-06-18 14:54

支付6月公積金:  借:應(yīng)付職工薪酬  公積金540
                                            其他應(yīng)收款540
                                             貸:銀行存款1080
                                                  應(yīng)該這樣做  搞暈了

郭老師 解答

2020-06-18 14:57

你好,分錄是這么做的。

追逐我的明天。 追問

2020-06-18 15:39

老師。最后一筆為什么要這樣做。

追逐我的明天。 追問

2020-06-18 15:39

我現(xiàn)在照會計 上月做的賬  照貓畫虎的做

郭老師 解答

2020-06-18 15:40

個人墊付了個稅嗎?

追逐我的明天。 追問

2020-06-18 15:41

沒墊付的
個人沒執(zhí)付。

追逐我的明天。 追問

2020-06-18 15:42

這個員工。的五險個稅 是 前程無優(yōu)公司 代交  代扣  然后我們公司把錢付給天津  天津再付給李這個員工

郭老師 解答

2020-06-18 15:44

你們公戶支付了個稅嗎

追逐我的明天。 追問

2020-06-18 15:54

沒有支付。

郭老師 解答

2020-06-18 15:57

沒有支付,他是不是多了一個欠款欠著別人的個稅。

追逐我的明天。 追問

2020-06-18 15:59

我剛才問她。她只說  付個稅
沒說別的

追逐我的明天。 追問

2020-06-18 15:59

我剛才問她。她只說 付個稅
沒說別的

追逐我的明天。 追問

2020-06-18 16:00

老師你看下。這是她上月做的。個稅這筆

郭老師 解答

2020-06-18 16:03

他就是支付的時候通過了其他應(yīng)付款過渡一下,其實沒有必要,你直接借應(yīng)交稅費貸銀行存款就可以。

追逐我的明天。 追問

2020-06-19 08:51

老師。昨天關(guān)于  其他應(yīng)收款/公司  余額 1080元    我做了筆發(fā)放5月工資    1080元 就平了

但是我今天做了筆 支付5月五險   6月公積金 。  再看其他應(yīng)收款/公司 科目 余額 還是1080

追逐我的明天。 追問

2020-06-19 08:52

是不是因為  公積金  當(dāng)月交當(dāng)月   一直會出現(xiàn)這個樣子

追逐我的明天。 追問

2020-06-19 08:53

就是每月   都會有 因為公積金。有其他應(yīng)收款/公司  余額 1080元

郭老師 解答

2020-06-19 08:55

當(dāng)月交當(dāng)月的,你當(dāng)月計提了之后直接繳納,不應(yīng)該有余額。

追逐我的明天。 追問

2020-06-19 08:57

我做的這三筆幫我看下。對吧。 我做到記17      我查過  其他應(yīng)收款/公司 科目余額是平了,沒有1080元。  接下去做記18憑證

追逐我的明天。 追問

2020-06-19 08:57

做完這筆  再查 科目余額表    又有1080元 余額

老師 你幫我看下。是哪里出錯了

追逐我的明天。 追問

2020-06-19 08:57

公積金是當(dāng)月 扣當(dāng)月。  社保與工資   是次月發(fā)放和扣繳的

追逐我的明天。 追問

2020-06-19 08:57

我做的這些憑證是  抄 上月會計做的。 只是數(shù)字改了下。

郭老師 解答

2020-06-19 09:04

從分錄上看是對的。

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相關(guān)問題討論
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款也是往來科目呀
2023-03-01 09:16:27
同學(xué)你好 是不是應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、資產(chǎn)類科目? ——是的; 是不是應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款屬于負(fù)債類?——是的; 資產(chǎn)類余額在借方還是資產(chǎn),余額在貸方是負(fù)債 負(fù)債類余額在貸方是負(fù)債 ,余額在借方是資產(chǎn)
2022-01-04 15:38:58
你好,按這個公式計算 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
2023-05-11 09:24:53
同學(xué)這個預(yù)售預(yù)付一般小企業(yè)不設(shè)置
2021-11-20 09:48:08
您好,這幾個科目涉及科目重分類 應(yīng)收賬款的貸方表示預(yù)收賬款的意思, 預(yù)收賬款的借方表示應(yīng)收賬款的意思。 應(yīng)付賬款的借方表預(yù)付賬款的意思, 預(yù)付賬款的貸方表示應(yīng)付賬款的意思。
2020-07-28 16:30:25
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