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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-18 22:09

同學,你好
 借:管理費用
貸:銀行存款
抵稅時
借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用。

追問

2020-06-18 22:10

哦哦!可是我們老會計說是,借:應交稅費(未交增值稅)貸銀行

小菲老師 解答

2020-06-18 22:14

同學,你好
就是沒有計入管理費用。
一般中間科目最好不要省去。

追問

2020-06-18 22:19

好的哦,老師小規(guī)模不用交增值稅,那我們就不用做抵扣那筆分錄了是嗎?

小菲老師 解答

2020-06-18 22:23

同學,你好
收到發(fā)票,不用做應交稅金的分錄

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相關問題討論
發(fā)生時,借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款 抵稅時,借:應交稅費—應交增值稅—減免稅 貸:管理費用—辦公費
2018-10-17 17:14:13
你好 借 管理費用-辦公費 貸 銀行存款 實際抵減稅款的時候 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅額)
2020-05-11 16:20:57
1、支付款項時: 借:管理費用 貸:銀行存款 2、全額抵扣時: 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸:管理費用
2020-01-12 10:55:24
你好,購買借管理費用貸銀存,全額抵扣借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2018-11-29 14:04:43
一、購買時 借:管理費用——辦公費 貸:庫存現(xiàn)金 二、抵扣時 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 借:管理費用——辦公費 負數(shù)
2018-11-07 10:04:45
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