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送心意

黎老師

職稱中級會計師

2020-06-18 22:45

你好,有聯(lián)系,先認(rèn)證了后做賬。一般情況下都是當(dāng)月全部認(rèn)證了進(jìn)項發(fā)票,當(dāng)月記賬。記入應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅會計科目。

小蘇 追問

2020-06-18 22:51

發(fā)票認(rèn)證金額是根據(jù)什么來確定的?當(dāng)月收到發(fā)票當(dāng)月不進(jìn)行認(rèn)證下月認(rèn)證怎么處理

小蘇 追問

2020-06-18 23:02

發(fā)票認(rèn)證金額是根據(jù)什么來確定的?當(dāng)月收到發(fā)票當(dāng)月不進(jìn)行認(rèn)證下月認(rèn)證怎么處理

黎老師 解答

2020-06-18 23:03

你好,認(rèn)證通過的發(fā)票可以在增值稅綜合平臺查詢。當(dāng)月不認(rèn)證,進(jìn)項稅記入應(yīng)交增值稅~未認(rèn)證進(jìn)項稅科目,下個月認(rèn)證了,就把應(yīng)交增值稅~未認(rèn)證進(jìn)項稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅會計科目?;蛘呤窍聜€月認(rèn)證了,再直接記賬。

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相關(guān)問題討論
沒有
2017-06-06 10:28:44
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
2020-04-15 15:43:44
再做一筆,借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-01-08 17:51:13
你好,是進(jìn)項120.銷項300嗎
2019-08-19 08:08:24
1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項過多,有部分進(jìn)項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額
2019-02-20 23:32:05
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