進(jìn)項稅額認(rèn)證與做賬的聯(lián)系?當(dāng)月收到的專票全部做會計分錄計入應(yīng)該稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 認(rèn)證的時候是否要全部認(rèn)證?
小蘇
于2020-06-18 22:42 發(fā)布 ??1356次瀏覽
- 送心意
黎老師
職稱: 中級會計師
2020-06-18 22:45
你好,有聯(lián)系,先認(rèn)證了后做賬。一般情況下都是當(dāng)月全部認(rèn)證了進(jìn)項發(fā)票,當(dāng)月記賬。記入應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅會計科目。
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沒有
2017-06-06 10:28:44

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
2020-04-15 15:43:44

再做一筆,借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-01-08 17:51:13

你好,是進(jìn)項120.銷項300嗎
2019-08-19 08:08:24

1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項過多,有部分進(jìn)項沒抵扣
借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額
2019-02-20 23:32:05
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小蘇 追問
2020-06-18 22:51
小蘇 追問
2020-06-18 23:02
黎老師 解答
2020-06-18 23:03