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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-06-19 10:55

你好,借:原材料  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

李英澤 追問

2020-06-19 11:45

后面的所得稅處理呢?

小云老師 解答

2020-06-19 11:46

你這個已經(jīng)領(lǐng)用了嗎?是的話
借:以前年度損益調(diào)整  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅(總金額*稅率)

李英澤 追問

2020-06-19 13:35

對的,已經(jīng)領(lǐng)用了

小云老師 解答

2020-06-19 13:40

嗯,那要多交所得稅借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅(總金額*稅率)

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相關(guān)問題討論
你好,借:原材料 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-06-19 10:55:53
你好 可以抵 一般納稅人開的專票和普票都是銷售項 是銷項-進項這樣抵的
2019-02-13 14:58:49
你好,你可以不需要認(rèn)證,按普通發(fā)票入賬 如果認(rèn)證了就需要轉(zhuǎn)出的
2018-06-15 16:04:35
增值稅專票是可以抵扣的,核定的是所得稅,可以開專票的了
2018-08-18 16:49:40
小規(guī)模納稅人收到增值稅專用發(fā)票,全額計入成本,一般納稅人簡易項目的,收到增值稅稅專用發(fā)票是不能抵扣進項稅。
2018-06-20 16:51:07
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