
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額上月有留底,本月進(jìn)項(xiàng)稅額+上月留底小于本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額。請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄(之前進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額不交增值稅就沒(méi)有做會(huì)計(jì)分錄)
答: 您好!借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額高于增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好,可以暫不做結(jié)轉(zhuǎn)處理也可以轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方。借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
本月公司發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額100770元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出500元,進(jìn)項(xiàng)稅額20560元,已交增值稅60000元。編制本月上交增值稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄
答: 您好,這個(gè)沒(méi)有其他條件了嗎這個(gè)

