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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-06-20 19:22

貨幣資金=2350+161650
應收票據(jù)及應收賬款=60000+120000+40000
預付賬款=30000+32000
存貨=224000+130000
固定資產(chǎn)=950000-400000
在建工程=52000
無形資產(chǎn)=115000-50000

應付賬款=60000+100000
預收賬款=40000+50000
應付職工薪酬 = 10000
應交稅費  3000
一年內(nèi)到期的非流動負債 20000
長期借款=10000
實收資本  750000
盈余公積  224000
未分配利潤  200000

瀟灑的鼠標 追問

2020-06-20 19:23

謝謝老師

瀟灑的鼠標 追問

2020-06-20 19:32

2005年某月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務:
(1)接受某公司投入資金100000元,存入銀行。
(2)從A公司購入甲商品一批500件,單價400已,增值稅率17%,價稅合計234000元,款項已付,商品已驗收入庫。
(3)償還短期借款80000元
(4)用轉(zhuǎn)賬支票購入設備一臺價值50000元。
(5)向C公司銷售甲商品600件,單價500元,增值稅率17%,價稅合計351000元,款項未收回。
(6)用現(xiàn)金購辦公用品300元。
(7)收回C公司前欠款項351000元,存入銀行。
(8)從A公司購入甲商品一批400件,單價400元,增值稅率17%,價稅合計187200元,款未付,商品已驗收入庫。

瀟灑的鼠標 追問

2020-06-20 19:32

(9)向C公司銷售甲商品500件,單價500元,增值稅率17%,價稅合計292500元,款項已收回。
(10)償還前欠貨款15000元。
(11)收到銀行發(fā)來的付款通知單,本季度借款利息共計800元(全部計入本期費用)。
(12)月末,提取管理用固定資產(chǎn)折舊1000元。
(13)提現(xiàn)并發(fā)放工資20000元。
(14)分配本月工資20000元,其中:銷售業(yè)務人員工資14000元,管理人員工資6000元。
(15)結(jié)轉(zhuǎn)已銷商品成本。
(16)計算并繳納本月應交增值稅。
銷項稅額=51000+42500—27200—34000=32300
(17) 按7%和3%分別計算本月應交城建稅和教育費附加。

瀟灑的鼠標 追問

2020-06-20 19:32

(18) 結(jié)轉(zhuǎn)各項收入和費用到本年利潤賬戶,按25%計算并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用。
    
【要求】(1)編制會計分錄。
   

瀟灑的鼠標 追問

2020-06-20 19:33

老師,可否在解答一題

陳詩晗老師 解答

2020-06-20 19:47

不好意思,麻煩你另外提問一下。謝謝。

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相關問題討論
您好,時間是一年半
2021-08-08 08:17:34
你好,題目可以再發(fā)一下嗎,沒看到題目
2021-08-06 23:30:58
請清晰描述問題(財會類)發(fā)起提問,老師看到問題后覺得擅長解答才會接手解答,謝謝合作!
2021-04-24 17:58:50
你好,很高興為你解答 你什么問題
2021-03-27 18:23:28
你好 合同造價10萬,完成了25%,25000 增值稅率9%,2250
2020-08-02 09:40:07
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