您好,老師,請問一下 ,我有一筆業(yè)務(wù)是這樣子的,2024年 問
需要當(dāng)時法人墊付款的付款記錄 答
開票銷項(xiàng)大類和進(jìn)項(xiàng)大類不一樣怎么辦 問
你們是商貿(mào)行業(yè),必須要保持一致的,是生產(chǎn)制造可以不一致 答
老師,我現(xiàn)在要補(bǔ)交2023年的增值稅,那要怎么做會計(jì) 問
您好, 借:利潤分配-未分配 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 答
老師,上個月發(fā)放工資時從A賬戶轉(zhuǎn)了一筆款到B賬戶, 問
同學(xué),你好 A 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 營業(yè)外收入2000 答
老師,公司A中了一個標(biāo)分包 -----公司(B),B公司因缺資 問
同學(xué),你好 是可以的,只要有相關(guān)的合同,業(yè)務(wù)真實(shí) 答

老師,內(nèi)賬,我調(diào)整去年收入,借:應(yīng)收賬款-100貸:以前年度損益調(diào)整-100,那是是不是還要做一筆借:利潤分配-未分配利潤-100 貸:本年利潤-100,對嗎?
答: 還要做一筆借:利潤分配-未分配利潤 100 貸:以前年度損益調(diào)整 100
21年1月發(fā)現(xiàn)20年的折舊費(fèi)多計(jì)提了,做了分錄借:利潤分配-以前年度損益調(diào)整-377,貸:累計(jì)折舊-377,21年12月份結(jié)賬時,是不是需要把以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)了,分錄如下:借利潤分配-以前年度損益調(diào)整377,貸:利潤分配-未分配利潤377,對嗎?
答: 同學(xué)你好,是正確的;;
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好!補(bǔ)交完以前年度稅金,做的以前年度損益調(diào)整,還用再做借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整嗎?還是年末一起做?
答: 你好,用作,現(xiàn)在就做一筆,不用等到年末

