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送心意

小林老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-21 13:42

您好,您應(yīng)掛應(yīng)付賬款~暫估。

融智財(cái)稅 追問

2020-06-21 13:50

借:原材料   貸:應(yīng)付賬款       增值稅不加對吧

小林老師 解答

2020-06-21 13:54

您好,因?yàn)槟词盏桨l(fā)票,您的分錄,借原材料貸應(yīng)付賬款~暫估,金額是不含增值稅的金額。

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相關(guān)問題討論
你好!是的,可以這樣。其實(shí)你這種老師建議直接把發(fā)票貼到暫估就好了。
2018-12-14 14:50:26
同學(xué)您好! 購買原材料時(shí),若原材料和運(yùn)費(fèi)分開發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目,運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運(yùn)費(fèi);貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。
2024-03-16 16:10:32
你好!借原材料-暫估 貸銀行存款等 下月紅字沖減上面的分錄,然后按正確金額的分錄入賬
2019-12-20 15:13:19
要暫估原材料入庫
2019-10-30 10:10:42
借:預(yù)付賬款 1 貸:銀行存款 1
2017-09-13 16:32:11
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