
老師 買材料發(fā)票沒到 我做借:原材料-暫估5 貸:應(yīng)付賬款5領(lǐng)用材料是做 借:主營業(yè)務(wù)成本5 貸:原材料-暫估5發(fā)票來了咋做 借:原材料-暫估 -5 貸:應(yīng)付賬款 -5 借:原材料 5 貸:應(yīng)付賬款 5這樣對嗎
答: 你好!是的,可以這樣。其實(shí)你這種老師建議直接把發(fā)票貼到暫估就好了。
如果購買的原材料,支付原材料和運(yùn)費(fèi)分開發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-原材料 應(yīng)付賬款-原材料運(yùn)費(fèi)嗎
答: 同學(xué)您好! 購買原材料時(shí),若原材料和運(yùn)費(fèi)分開發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目,運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運(yùn)費(fèi);貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
原材料來了已入庫,一直沒有付款 已沒有收到發(fā)票。怎么做賬呢? 一年沒有付對方公司的貨款
答: 要暫估原材料入庫
五月份買了原材料,六月份收到了對方的發(fā)票,原材料已經(jīng)收到了,七月份付款,可不可以等付款時(shí)再做賬?
老師好,想請教一個(gè)問題,我們在一家公司進(jìn)原材料,然后我們老板讓對方多開點(diǎn)發(fā)票,多開的發(fā)票又沒有付款記錄不知道怎么處理,我這個(gè)怎么做賬比較好。


融智財(cái)稅 追問
2020-06-21 13:50
小林老師 解答
2020-06-21 13:54