
老師:發(fā)放工資時(shí)可以做:借:管理費(fèi)用~工資 管理費(fèi)用~社保 紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~個(gè)稅 銀行存款 繳納社保時(shí):借 :管理費(fèi)用~社保 貸:銀行存款?
答: 您好:計(jì)提時(shí)姐借:管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬–工資 發(fā)放時(shí):借應(yīng)付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款–社保–公積金–個(gè)稅
發(fā)工資,做賬可以不預(yù)提,根據(jù)當(dāng)月實(shí)發(fā)工資直接做賬。借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
答: 最好不要這樣,一般公司都是本月發(fā)放上月工資,很少有當(dāng)月月末發(fā)放本月工資的。 如果通過應(yīng)付職工薪酬科目核算,加入3月5號發(fā)放2月份工資, 那么在發(fā)放工資的時(shí)候會把2月工資支出的管理費(fèi)用計(jì)入3月份的損益當(dāng)中,與權(quán)責(zé)發(fā)生制不符。 所以一般都是在2月末先計(jì)提工資計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,在實(shí)際發(fā)放的時(shí)候在通過應(yīng)付職工薪酬科目核算
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,內(nèi)賬發(fā)工資沒有計(jì)提,直接借管理費(fèi)用貸銀行存款,現(xiàn)在公司買 社保了,把社保直接放工資里一一起嗎,還是要單獨(dú)提現(xiàn)出來,
答: 你好,一般是需要單獨(dú)提出來

