
銷售收入免稅,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表銷售額要加上營(yíng)業(yè)外收入的金額嗎?
答: 要填,減免稅申報(bào)表也要填
小規(guī)模納稅人增值稅免稅銷售額的本年累計(jì)數(shù)是不是與企業(yè)所得稅中的營(yíng)業(yè)收入額相等???上季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)是免征增值稅,然后我把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入,然后在這個(gè)季度報(bào)稅是增值稅的免稅銷售額和企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入包括這營(yíng)業(yè)外收入嗎
答: 不一定的 你如果按月確認(rèn)收入,一次繳納增值稅就不一致
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小微企業(yè)月銷售額低于15萬(wàn)免征增值稅,免征的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,免征的數(shù)額是看增值稅開(kāi)票統(tǒng)計(jì)表的實(shí)際銷售稅額嗎?
答: 你好 不一定 有無(wú)票收入的加無(wú)票收入 沒(méi)有的可以看你說(shuō)的那個(gè)


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2020-06-22 11:51
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