老師,取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)能做進(jìn)項(xiàng)的,也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開(kāi)發(fā)票 規(guī)格型號(hào)這里可以不填 問(wèn)
那個(gè)不需要填寫(xiě)的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專票,但是只能按普票來(lái) 問(wèn)
您好,這個(gè)最好不要收專票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問(wèn)
你好,如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話,你要反結(jié)賬過(guò)去??茨囊粋€(gè)科目或者哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒(méi)有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代 問(wèn)
可以 但是抵扣不了所得稅 答

已認(rèn)證的增值專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣及認(rèn)證,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
答: 計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的,按照增值稅專用發(fā)票的金額乘以扣除率計(jì)算,進(jìn)項(xiàng)稅額是增值稅專用發(fā)票上的稅額和扣除率計(jì)算出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額之和嗎?
答: 專票的話,就是發(fā)票上的稅額
本月開(kāi)出增值稅專用發(fā)票含稅額共28100,進(jìn)項(xiàng)票總額23149.2,進(jìn)項(xiàng)稅額1534.69,本月該交多少增值稅
單位購(gòu)買(mǎi)的電話,入庫(kù)了,開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,領(lǐng)出自用,為什么要做增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
請(qǐng)問(wèn),職工旅游取得的團(tuán)建增值稅專用發(fā)票,是不可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的吧?該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
上月開(kāi)給對(duì)方的增值稅專用發(fā)票,開(kāi)具方發(fā)票不紅沖。對(duì)方能做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?

