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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-24 09:37

貸現(xiàn)金10萬,貸其他應(yīng)付款 法人 -10萬

小喬 追問

2020-06-24 09:39

算是貸?!如果直接做歸還法人分錄  后邊付什么原始憑證

maize老師 解答

2020-06-24 09:46

借其他應(yīng)付款 貸銀行/庫存現(xiàn)金,那你之前那個不是錯誤嗎,錯誤那做紅字, 現(xiàn)金不能做負(fù)數(shù),損益做貸現(xiàn)金,損益沒有借方,直接做歸還法人分錄  銀行回單,,要不就還款單,

小喬 追問

2020-06-24 09:53

我們這公司3個股東,做現(xiàn)金還款是不是還得股東會決議,全體股東簽字  還是直接做個現(xiàn)金還款單讓法人簽字就行了?

小喬 追問

2020-06-24 09:54

老師  我沒看明白  怎么跟損益有啥關(guān)系

maize老師 解答

2020-06-24 10:00

不好意思打錯了,這個忽略上面,這個準(zhǔn)借其他應(yīng)付款 貸銀行/庫存現(xiàn)金,那你之前那個不是錯誤嗎,錯誤那做紅字, 現(xiàn)金不能做負(fù)數(shù),所以做貸現(xiàn)金,所以有借方,直接做歸還法人分錄 銀行回單,,要不就還款單

maize老師 解答

2020-06-24 10:00

沒有那么復(fù)雜, 實(shí)務(wù)中一般是直接做個現(xiàn)金還款單讓法人簽字

maize老師 解答

2020-06-24 10:01

你們那邊要是公司制度要是寫支出需要別的股東同意話,得股東會決議,全體股東簽字

小喬 追問

2020-06-24 10:03

好的,明白了,謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-24 10:08

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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你好,收到錢時借銀行存款 借財務(wù)費(fèi)用(承兌面值和實(shí)際到賬的差額部分) 貸應(yīng)收票據(jù), 只有這樣才能平帳
2018-10-26 16:41:34
第一筆是你們先收取員工的工作服押金,是公司收到現(xiàn)金,是借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款
2018-08-30 09:28:13
你好,沒有什么問題,很多企業(yè)現(xiàn)金不夠,都是借款
2016-09-06 16:24:06
借其他應(yīng)付款 貸銀行
2020-07-13 22:03:35
你好,你這種屬于承兌變現(xiàn) 借:銀行存款 財務(wù)費(fèi)用 (差額) 貸:應(yīng)收票據(jù)
2018-10-26 16:44:49
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