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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-06-24 11:54

你好,應該按月進行暫估的,借庫存商品
貸:應付賬款-暫估

雅雅 追問

2020-06-24 11:59

按月暫估下月沖暫估就會有差點,那差額怎么弄,直接把庫存轉到成本嗎,那還有往來款怎么充掉呢

佟老師 解答

2020-06-24 12:55

你有差額,按照上月先做紅字沖減,不用管差額,按照發(fā)票在做就可以了

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相關問題討論
你好,應該按月進行暫估的,借庫存商品 貸:應付賬款-暫估
2020-06-24 11:54:22
你好,是安裝固定資產(chǎn)發(fā)生的支出,取得的安裝進項票嗎??
2021-10-19 16:29:37
有銷售出去么,庫存商品有發(fā)出么,有就暫估入庫,借庫存商品 貸應付賬款暫估款
2020-01-17 09:39:02
1、 借:其他應收款 64150.94 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 3849.06 貸:銀行存款 68000 2、轉出: 借:其他應收款 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉回 3、費用入賬時 借:銷售費用-租賃費 68000 貸:其他應收款 68000
2018-11-03 21:21:44
你好 現(xiàn)在發(fā)票到了嗎 去年匯算清繳怎么做的
2020-07-07 13:07:53
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