我單位置換了一塊土地,原土地原價1000萬,已提攤銷2 問
借無形資產(chǎn)1000 累計攤銷200 資產(chǎn)處置損益100 貸銀行存款300 無形資產(chǎn)1000 答
老師,數(shù)電發(fā)票備注欄什么備注都沒有,這樣的發(fā)票能 問
你好,是開具的什么內(nèi)容的發(fā)票 答
老師,我的資產(chǎn)負債表庫存金額挺大的,有利潤,這個是 問
你好,怎么產(chǎn)生存貨過大的,需要看存貨明細賬 才知道其中具體原因的 比如可以通過銷售,或者報廢慢慢來消化?? 答
2024年的收入發(fā)票多錄入,導致收入多記,怎么改,是只 問
若要調(diào)整24年度收入,報表也要調(diào) 答
老師,你好,老板與個體戶簽訂購銷合同300萬(我們是購 問
你好,這個他可以當預收賬款。 以后慢慢確認收入 答

商貿(mào)公司暫估成本應該當月暫估還是年末一次暫估,如果當月無進項票只有銷售,下月進項票來了,應該怎么做賬,求分錄
答: 你好,應該按月進行暫估的,借庫存商品 貸:應付賬款-暫估
商貿(mào)公司一般納稅人,有安裝成本的進項票,怎么賬務處理成本分錄
答: 你好,是安裝固定資產(chǎn)發(fā)生的支出,取得的安裝進項票嗎??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
商貿(mào)公司有預付68000元的房屋租金專票,不能抵扣。1,付款拿到發(fā)票,發(fā)票已認證,如何做分錄。2,進項稅3849.06轉出,怎么做分錄?
答: 1、 借:其他應收款 64150.94 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 3849.06 貸:銀行存款 68000 2、轉出: 借:其他應收款 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉回 3、費用入賬時 借:銷售費用-租賃費 68000 貸:其他應收款 68000


雅雅 追問
2020-06-24 11:59
佟老師 解答
2020-06-24 12:55