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送心意

暖暖老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-06-24 15:34

你好,題目要求做什么?會(huì)計(jì)分錄?

學(xué)堂用戶pznf4h 追問

2020-06-24 15:34

是的,老師

暖暖老師 解答

2020-06-24 15:36

1借稅金及附加5555
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅5000
—應(yīng)交營業(yè)稅500
—應(yīng)交城建稅55

暖暖老師 解答

2020-06-24 15:36

2.借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅5000
—應(yīng)交營業(yè)稅500
—應(yīng)交城建稅55
貸銀行存款5555

暖暖老師 解答

2020-06-24 15:37

3.借其他業(yè)務(wù)成本500
貸累計(jì)攤銷500

暖暖老師 解答

2020-06-24 15:37

4借銀行存款2000
貸其他業(yè)務(wù)收入2000

暖暖老師 解答

2020-06-24 15:37

借稅金及附加100
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交營業(yè)稅100

暖暖老師 解答

2020-06-24 15:38

5.借銀行存款1170
貸其他業(yè)務(wù)收入1000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅170

暖暖老師 解答

2020-06-24 15:38

6借銀行存款11700
貸其他業(yè)務(wù)收入10000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅1700

暖暖老師 解答

2020-06-24 15:39

7.借其他業(yè)務(wù)成本5500
貸原材料5500

暖暖老師 解答

2020-06-24 15:39

8.借應(yīng)收賬款23400
貸主營業(yè)務(wù)收入20000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅3400

暖暖老師 解答

2020-06-24 15:40

9.借應(yīng)收賬款1000
貸庫存現(xiàn)金1000

暖暖老師 解答

2020-06-24 15:40

10。借銀行存款1000
貸應(yīng)收賬款1000

暖暖老師 解答

2020-06-24 15:40

11@借主營業(yè)務(wù)成本12500
貸庫存商品12500

暖暖老師 解答

2020-06-24 15:41

12.借主營業(yè)務(wù)收入20000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅3400
貸應(yīng)收賬款23400

暖暖老師 解答

2020-06-24 15:41

13.借庫存商品12500
貸主營業(yè)務(wù)成本12500

學(xué)堂用戶pznf4h 追問

2020-06-24 15:45

老師,您的回答的,第四和第五個(gè)中間的那個(gè)是什么呀

學(xué)堂用戶pznf4h 追問

2020-06-24 15:46

就是這張圖片里的

暖暖老師 解答

2020-06-24 15:46

那是繳納營業(yè)稅的分錄

學(xué)堂用戶pznf4h 追問

2020-06-24 15:49

他也屬于第四題對嗎?

暖暖老師 解答

2020-06-24 15:49

是的,屬于第4個(gè)題目的

學(xué)堂用戶pznf4h 追問

2020-06-24 15:50

謝謝老師了

暖暖老師 解答

2020-06-24 15:51

不客氣,麻煩給予五星好評

學(xué)堂用戶pznf4h 追問

2020-06-24 16:37

老師這個(gè)用會(huì)計(jì)分錄做,應(yīng)該怎么寫

暖暖老師 解答

2020-06-24 16:44

12借生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本A產(chǎn)品6000
—B產(chǎn)品4000
—輔助生產(chǎn)成本3000
貸制造費(fèi)用13000

暖暖老師 解答

2020-06-24 16:44

14借制造費(fèi)用20000
管理費(fèi)用15000
銷售費(fèi)用5000
貸累計(jì)折舊40000

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相關(guān)問題討論
您好!一般是跨月了,但是發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)或者要退貨等情況的時(shí)候。增值稅普通發(fā)票也有紅字的。一般紅字發(fā)票是根據(jù)藍(lán)字發(fā)票開的,正常是不作廢的。但是如果你紅字又開錯(cuò)了的話,就建議你咨詢下管理員,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
您好,開紅字增值稅專用發(fā)票,必須要先填寫(紅字增值稅專用發(fā)票信息表),紅字普票不需要,直接開負(fù)數(shù)發(fā)票即可
2020-12-21 16:41:35
沒有
2017-02-14 12:20:33
你好,在開票系統(tǒng)申請,稅局審批,根據(jù)通知單號開具
2016-11-21 11:04:13
你好,題目要求做什么?會(huì)計(jì)分錄?
2020-06-24 15:34:21
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