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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-24 16:10

你好 借固定資產(chǎn)清理  累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)   變賣 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅       結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益

無言以對(duì)就別說不善言談 追問

2020-06-24 16:13

老師,能說詳細(xì)點(diǎn)么? 用數(shù)字舉個(gè)例子寫分錄

meizi老師 解答

2020-06-24 16:15

你好   比如固定資產(chǎn)原值是100   累計(jì)在變賣折舊了80   銷售了120  那么你做    借固定資產(chǎn)清理20 累計(jì)折舊80貸固定資產(chǎn)100 變賣 借銀行存款120貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益   變賣的時(shí)候還得看你們稅率來判斷金額的

無言以對(duì)就別說不善言談 追問

2020-06-24 16:17

就是內(nèi)賬,不涉及稅款額的話怎么做。

meizi老師 解答

2020-06-24 16:20

你好 那你就直接做    如固定資產(chǎn)原值是100 累計(jì)在變賣折舊了80 銷售了120 那么你做 借固定資產(chǎn)清理20 累計(jì)折舊80貸固定資產(chǎn)100 變賣 借銀行存款120貸固定資產(chǎn)清理 120    然后結(jié)轉(zhuǎn)  借 借固定資產(chǎn)清理100 貸資產(chǎn)處置損益100

無言以對(duì)就別說不善言談 追問

2020-06-24 17:00

老師,賣車分錄  我是本月先計(jì)提折舊后做,還是做了賣車分錄在計(jì)提?

meizi老師 解答

2020-06-24 17:02

你好  是的 你肯定買來固定資產(chǎn)車輛的時(shí)候 次月就要開始折舊了 。   賣車是沖你之前累積折舊的金額  來做固定資產(chǎn)清理的金額的

無言以對(duì)就別說不善言談 追問

2020-06-24 17:05

意思是先折舊對(duì)吧,

meizi老師 解答

2020-06-24 17:05

嗯肯定是先折舊 。 購進(jìn)次月要開始折舊了。

無言以對(duì)就別說不善言談 追問

2020-06-24 17:06

老師,賣車 是先提折舊 對(duì)吧

meizi老師 解答

2020-06-24 17:08

嗯是的肯定要先折舊的。 先折舊   等著你變賣的時(shí)候 在做固定資產(chǎn)清理處理

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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