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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-06-24 17:10

你好,點結(jié)賬就可以了

守望 追問

2020-06-24 17:22

不行的,科目余額表的數(shù)不對

守望 追問

2020-06-24 17:32

圖一是19年的年度結(jié)轉(zhuǎn)到2020年的數(shù)據(jù),然后我已經(jīng)做賬做到2020年四月了,然后我們由于銀行需要審計報告,就做2019年的審計,審計過程中發(fā)現(xiàn)賬有問題,就反結(jié)賬返回去2019年進行賬修改,然后圖二就是修改完后19年的科目余額表,而圖二是之前沒有修改賬的2020年的數(shù)據(jù),改完賬后,我結(jié)賬到2020年,但是數(shù)據(jù)依然沒有改變,然后就需要把2019年的年度結(jié)轉(zhuǎn),數(shù)據(jù)才能傳送到這邊來

樸老師 解答

2020-06-24 17:37

你得把不對的改了,然后重新結(jié)賬

守望 追問

2020-06-24 17:42

這個在19年改了,這個用友t3跟我們平時用的財務(wù)軟件不一樣,這個需要到系統(tǒng)管理做年度結(jié)轉(zhuǎn)

樸老師 解答

2020-06-24 17:55

你好,你稍等一下我看下T3的操作

樸老師 解答

2020-06-24 18:15

20年反月結(jié)反記賬到期初重新做年結(jié)就行。

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