
請問老師,如果本期抵扣發(fā)票不夠的話,之前有留抵稅額的話,是不是本期還是不用繳增值稅?
答: 您好 留抵的后抵扣銷項(xiàng)的話 是不需要繳納增值稅
老師好,6月份認(rèn)證了3張發(fā)票,稅額有兩千多,當(dāng)月有留抵稅額,就沒有繳納增值稅,現(xiàn)在查出來沒有抵扣怎么處理呀?
答: 你好,現(xiàn)在抵扣掉就可以了。進(jìn)項(xiàng)留底是沒有關(guān)系的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
什么叫增值稅增量留抵稅額?進(jìn)項(xiàng)稅額留抵嗎?
答: 你好,是的,就是增值稅進(jìn)項(xiàng)留底的金額
這個(gè)例子本月沒有繳納增值稅,甚至期末還有留抵稅額,那么主表里面這個(gè)本期繳納上月未繳增值稅是怎么回事?實(shí)際本月沒有交增值稅啊
紅沖了發(fā)票,但是報(bào)稅的時(shí)候銷項(xiàng)沒有減少,然后現(xiàn)在賬上的留抵稅額比增值稅報(bào)表上的留底稅額多要怎么調(diào)整?
你好,請問企業(yè)共繳納稅額怎么統(tǒng)計(jì)?每月報(bào)稅的時(shí)候,從留抵稅額里扣除應(yīng)繳增值稅額,這扣除的一部分算不算企業(yè)已繳納增值稅?


青春的色彩 追問
2020-06-25 16:48
bamboo老師 解答
2020-06-25 18:04