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送心意

宋艷萍老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟師

2020-06-25 13:23

你好:當(dāng)月發(fā)生的費用,不支付的不做賬,支付的計入其他應(yīng)收款
借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款

2、6月才收到發(fā)票

借:管理費用(或固定資產(chǎn))

借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(進項稅額)

貸:其他應(yīng)收款

sun. 追問

2020-06-25 13:24

其他應(yīng)收款科目改為預(yù)付賬款也行的吧

宋艷萍老師 解答

2020-06-25 13:31

對的,可以是預(yù)付賬款。都是往來科目,最終是沖銷的。

sun. 追問

2020-06-25 13:32

一般納稅人,5月份開了專票,但是增值稅,附加稅等6月份報稅的時候銀行才扣的稅款,5月做賬的時候怎么做

宋艷萍老師 解答

2020-06-25 13:34

5月份對方開了發(fā)票,但是你沒有拿到發(fā)票,可以先只做付款的處理,不用做增值稅的處理。

sun. 追問

2020-06-25 13:38

不是,我意思是我們自己開出了專票,但是附加稅增值稅等都是6月報稅的時候才扣的錢,現(xiàn)在做5月份的賬,這個開出的專票應(yīng)該怎么做賬

宋艷萍老師 解答

2020-06-25 13:43

開出去的專票直接做:借:應(yīng)收賬款   貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。然后6月份正常報增值稅就可以了。

sun. 追問

2020-06-25 14:49

比如5月銷項稅100元,但是我們有退伍軍人稅收優(yōu)惠,優(yōu)惠了5元,實際只繳納了95的銷項稅,可是發(fā)票有100的銷項稅,5月要怎么做賬

宋艷萍老師 解答

2020-06-25 15:06

借:應(yīng)交稅費-未交增值稅95 ,貸:銀行存款95   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)5    貸:營業(yè)外收入 5

sun. 追問

2020-06-25 15:17

未交增值稅那里的金額是100

宋艷萍老師 解答

2020-06-25 15:20

應(yīng)交稅費-未交增值稅100 ,貸:銀行存款100   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)5 貸:營業(yè)外收入 5

sun. 追問

2020-06-25 15:21

銀行存款那里只扣了95元,另外5元減免了沒有扣

宋艷萍老師 解答

2020-06-25 15:23

那把兩個憑證合起來:應(yīng)交稅費-未交增值稅95, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)5 貸:銀行存款 95:營業(yè)外收入 5

sun. 追問

2020-06-25 15:25

老師,可是我未交增值稅那里是100元,如果做成90元,還有5元在

宋艷萍老師 解答

2020-06-25 15:31

借:應(yīng)交稅費-未交增值稅   5
貸:應(yīng)繳稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅額)  5

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