亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-25 20:41

您好
請問法人匯入的款項后期不需要償還?

風吹麥浪 追問

2020-06-25 20:45

嗯,不用還,因為這個法人離職了

bamboo老師 解答

2020-06-25 21:07

現(xiàn)在其他應付款是貸方余額么?

風吹麥浪 追問

2020-06-25 21:08

是的,老師,有好幾筆法人之前匯進來

bamboo老師 解答

2020-06-25 21:09

那現(xiàn)在其他應付款是貸方 
您抵消費用的意思是沖減發(fā)生的費用么?

風吹麥浪 追問

2020-06-25 21:13

嗯  我現(xiàn)在就是想   收法人款  借:銀行存款 貸:其他應付款;然后我們拿這筆錢買了辦公費  我就想 借其他應付款,貸管理費用-辦公費    這樣做行么?

bamboo老師 解答

2020-06-25 21:13

您辦公費已經(jīng)入賬了么?

風吹麥浪 追問

2020-06-25 21:32

沒有,我們是5月初成立的公司,然后這個月剛把稅務登記完,所有的賬都沒做呢

bamboo老師 解答

2020-06-25 22:29

那您其他應付款哪里來的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好!其他應付款就可以
2016-09-07 13:52:42
你好!轉(zhuǎn)入 可以按實收資本處理
2019-12-25 10:15:27
您好 請問法人匯入的款項后期不需要償還?
2020-06-25 20:41:22
你好!做入其他應付款核算
2016-09-07 13:52:59
副總直接拿來報銷就可以了
2021-05-08 10:32:19
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...