老師好 請(qǐng)教一下這道企業(yè)所得稅的業(yè)務(wù)題小問 2017年度某居民企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入1400萬元,視同銷售收入600萬元,債務(wù)重組收益200萬元,發(fā)生的成本費(fèi)用總額1800萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出20萬元。假定不存在其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。則2017年度該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅( )萬元。
坊子棟
于2020-06-25 20:40 發(fā)布 ??1269次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-06-25 21:18
你好
則2017年度該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅( )萬元。——(1400加上600加上200減1800加上業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增10)*25%
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不是,企業(yè)所得稅是指企業(yè)在營業(yè)活動(dòng)中所產(chǎn)生的各項(xiàng)收入,扣除有關(guān)費(fèi)用后所剩余的凈收入,而債務(wù)則不屬于企業(yè)的收入。
2023-03-27 10:36:27

你好,企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額計(jì)算,與單位債務(wù)有多少?zèng)]有必然關(guān)系。
2022-01-03 18:47:13

預(yù)交部分的企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅可以抵扣。那么你在異地預(yù)繳的時(shí)候,這里的基數(shù)都是你的合同金額,也就是不含稅銷售額。
2020-04-07 23:22:49

你好
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),個(gè)體戶,合伙制企業(yè),是交個(gè)人所得稅
其他大多數(shù)企業(yè)交企業(yè)所得稅!
2020-03-24 09:53:48

你好
則2017年度該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅( )萬元?!?400加上600加上200減1800加上業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增10)*25%
2020-06-25 21:18:00
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