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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-06-26 14:06

你好  借  管理費用-業(yè)務(wù)招待費  貸  主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費

追問

2020-06-26 14:11

結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候這個也需要結(jié)轉(zhuǎn)是吧,這樣不是費用扣除一次,成本又扣除一次,一個業(yè)務(wù)付了兩次的錢呢

答疑蘇老師 解答

2020-06-26 14:12

你好 是的  也需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,因為你們應(yīng)該收錢而沒收錢,所以就計入了業(yè)務(wù)招待費的,不是付了兩次錢的意思。

追問

2020-06-26 14:17

月底費用期間跟成本都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中,這樣是不是扣除了2次的利潤呢,年底需不需要調(diào)增利潤

答疑蘇老師 解答

2020-06-26 14:24

你好 收入不是也增加了利潤嗎?年底業(yè)務(wù)招待費需要按發(fā)生額的60%,不超當年銷售的千分之5來調(diào)整的。

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相關(guān)問題討論
不是的,企業(yè)可以自己選擇用軟件做賬和手工做賬,并不能說手工做賬就是為了避稅。
2022-09-03 17:32:22
借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2019-11-21 16:40:22
同學,上面提示你的期初就不平,建議要先從期初開始找原因,看差額是差在哪個地方,然后再去調(diào)整。
2019-06-27 10:01:58
你好,手工做賬的思路:根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的原始單據(jù)做記賬憑證,根據(jù)憑證登記賬簿,然后出具報表 比如取得收入,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
2020-06-23 22:06:40
沒有數(shù)據(jù),咋編,厲害
2017-07-10 14:43:08
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