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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-28 09:05

購買借管理費用,貸銀行存款。
全額抵扣借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)

風(fēng)雨彩虹 追問

2020-06-28 09:09

老師,第一步看懂了,第二步兩個借方?

郭老師 解答

2020-06-28 09:13

借方負數(shù)就是貸方,你是軟件做賬嗎?如果軟件做賬的話費用發(fā)生額,需要在借方
如果放到貸方取不到數(shù)。

風(fēng)雨彩虹 追問

2020-06-28 09:20

好的,明白了,老師,我是剛?cè)〉昧顺跫壸C書,實操這一塊還很生疏。自己的賬,因為業(yè)務(wù)量不大,目前是做的手工賬。如果手工賬的話,該怎樣寫分錄?

郭老師 解答

2020-06-28 09:21

第二個分錄借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款貸管理費用。
其他的一樣

風(fēng)雨彩虹 追問

2020-06-28 09:22

好的,謝謝您,辛苦了!祝您工作愉快!

郭老師 解答

2020-06-28 09:22

不用客氣的
應(yīng)該的
工作愉快

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相關(guān)問題討論
借:管理費用_辦公費 貸:銀行 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用
2019-01-10 19:53:23
借:管理費用 280 貸:銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)280 貸:管理費用 280
2021-01-08 10:30:00
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-06-19 12:55:34
你好! 沒有相關(guān)規(guī)定的
2019-01-05 13:12:06
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2022-01-04 16:21:28
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