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樂媽
于2020-06-28 17:23 發(fā)布 ??6206次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-06-28 17:24
你好,需要把發(fā)票退回給對方,讓對按正確金額開具發(fā)票
樂媽 追問
2020-06-28 17:26
對方不想重新開發(fā)票
鄒老師 解答
你好,對方都多開發(fā)票了,發(fā)票金額錯誤,對方就必須按正確金額開具發(fā)票才是的而不是對方想不想的問題
2020-06-28 17:28
如果地方不重新開,我能不能按照實際支付金額入賬,多余稅款做進項稅轉(zhuǎn)出
2020-06-28 17:29
你好,正確做法是:對方都多開發(fā)票了,發(fā)票金額錯誤,對方就必須按正確金額開具發(fā)票才是的如果對方就是不愿意承認自己錯誤了,那你單位就需要針對多開部分做進項稅額轉(zhuǎn)出處理的
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購貨時對方多開發(fā)票了,我收到專票如何做賬務處理?
答: 你好,需要把發(fā)票退回給對方,讓對按正確金額開具發(fā)票
發(fā)票多開尾數(shù)如何做賬務處理?
答: 你好,尾數(shù)款不付的可以計入營業(yè)外收入或支出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷貨方多開發(fā)票了怎么賬務處理呢
答: 你好 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
建筑公司 決算200萬 發(fā)票多開100萬 怎么做賬務處理
討論
給客戶開一張?zhí)撻_發(fā)票,客戶給稅款,怎么做賬務處理
我公司收到虛開發(fā)票,是發(fā)生在2018年度,現(xiàn)在怎么做賬務處理
老師?,老師好公司7月份的一個銷售合同共開出3張發(fā)票其中的一張發(fā)票有點壓線對方今天叫我公司重開,對方?jīng)]有認證,請問老師是不是由我公司開紅字信息表,我重開發(fā)票后怎樣做賬務處理?下個月報稅時有沒有什么影響?第一次遇到這種情況,做賬和報稅都不知道咋處理?
我找別人發(fā)票的稅費,怎么做賬務處理啊
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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樂媽 追問
2020-06-28 17:26
鄒老師 解答
2020-06-28 17:26
樂媽 追問
2020-06-28 17:28
鄒老師 解答
2020-06-28 17:29