亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

許老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-06-29 08:22

這個的話     當(dāng)月涉及損益類科目的話
是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的哦

Echo 追問

2020-06-29 08:25

為什么我見網(wǎng)上有些人說不用。月末和年末都不結(jié)轉(zhuǎn),只是在新的年度將“本年基建撥款收入”結(jié)轉(zhuǎn)到“以前年度基建撥款收入”即可

許老師 解答

2020-06-29 08:27

涉及損益的話   都是要結(jié)轉(zhuǎn)的呀
沒有損益科目  另當(dāng)別論

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
這個的話 當(dāng)月涉及損益類科目的話 是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的哦
2020-06-29 08:22:37
你好,需要每個月結(jié)轉(zhuǎn)的,如果不結(jié)轉(zhuǎn),那就會導(dǎo)致?lián)p益科目期末有余額,這個與規(guī)定是不符的 不結(jié)轉(zhuǎn)對報表數(shù)據(jù)倒是沒有什么影響
2019-05-18 14:03:15
你好,你需要審核,記賬,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益
2022-01-05 22:09:06
反結(jié)賬修改 要不你的報表不平
2021-04-05 16:00:01
你好!應(yīng)該是審核—記賬—月末轉(zhuǎn)賬--再來記賬--月末結(jié)賬,你看一下是否有其他模塊沒有做月結(jié),比如固定資產(chǎn)模塊月接了嗎?
2016-03-08 15:40:25
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...