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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-06-30 13:14

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額  
    增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

呆萌的外套 追問

2020-06-30 13:16

沒明白,,上月留底2691本月進項6831本月銷項19065應該怎么做

玲老師 解答

2020-06-30 13:19

就是把進項和銷項科目結(jié)平轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅  
銷項多要交增值稅
借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅

呆萌的外套 追問

2020-06-30 13:24

結(jié)轉(zhuǎn)進項跟銷項那還有一個上期留底的進項稅是那個分錄

玲老師 解答

2020-06-30 13:31

上期留抵的自動就抵銷項稅額了!

玲老師 解答

2020-06-30 13:31

按照銷項減進項,減進項稅額留抵的差額繳納增值稅然后做分錄,因為你銷項稅額多,需要繳納增值稅,借應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅

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你好 驗收入庫450千克,借:原材料,貸:在途物資 短缺50千克,借:待處理財產(chǎn)損益,貸:在途物資,應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2023-04-24 09:04:12
實際繳納增值稅時,按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目
2020-04-26 13:25:31
你好,是什么原因需要轉(zhuǎn)出。
2020-03-18 15:22:02
你好,同學。 借 Xx費用 貸 應交稅費 進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-03-13 20:11:33
您好,您收到這個電費以后,需要后期再支付出去對嗎
2019-12-16 10:04:16
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