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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-06-30 14:45

借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

cousan 追問

2020-06-30 14:52

去年的賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,不能直接這樣調(diào)吧

郭老師 解答

2020-06-30 14:55

你好,你要修改你的匯算清交嗎?如果修改的話,用以前年度損益調(diào)整來做。

cousan 追問

2020-06-30 14:57

是借:其他應(yīng)付款-100 貸:以前年度損益調(diào)整-100嗎

郭老師 解答

2020-06-30 15:06

你好,可以這么做的。

cousan 追問

2020-06-30 15:10

我是在金蝶做賬,這樣做,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤里吧

郭老師 解答

2020-06-30 15:12

以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面。

cousan 追問

2020-06-30 15:17

就是我現(xiàn)在只要做這一筆就可以了是嗎。
借:其他應(yīng)付款-100 貸:以前年度損益調(diào)整-100。然后在金蝶過賬時,會自動把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面。不用再做其他分錄了。

郭老師 解答

2020-06-30 15:19

自己做
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。

cousan 追問

2020-06-30 15:22

那能不能直接做成借:其他應(yīng)付款-100 貸利潤分配-未分配利潤-100呢。

郭老師 解答

2020-06-30 15:24

如果是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,可以直接這么做,如果是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,需要通過以前年度損益調(diào)整。

cousan 追問

2020-06-30 15:25

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-30 15:27

不用客氣的,應(yīng)該的。

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相關(guān)問題討論
直接補(bǔ)分錄在2022年,借其他應(yīng)收款款-×× 貸銀行存款
2022-04-16 16:53:01
同學(xué)你好,是可以的;;;
2021-12-28 15:26:28
你好!可以的啊。可以入管理費(fèi)用。
2021-11-18 17:15:02
沒問題的,可以這么做的
2021-07-15 09:35:56
你好! 是的,你的理解很對
2020-07-09 10:19:19
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