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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-06-30 17:00

你好,如果是多計(jì)提了就沖銷多計(jì)提,如果是少計(jì)提了就補(bǔ)計(jì)提

風(fēng)鈴 追問

2020-06-30 17:02

多計(jì)提了,是不是會計(jì)分錄應(yīng)該是
借主營業(yè)務(wù)成本:負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付職工薪酬:負(fù)數(shù)是這樣子嗎?還是怎么做分錄呢?

鄒老師 解答

2020-06-30 17:05

你好,多計(jì)提了沖銷
借;應(yīng)付職工薪酬,貸;管理費(fèi)用等科目 
一般來說 計(jì)提工資不會直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本科目核算的

風(fēng)鈴 追問

2020-06-30 17:09

他們是建設(shè)公司,成本基本就是工人的工資,不可以直接記入主營業(yè)務(wù)成本嗎?

風(fēng)鈴 追問

2020-06-30 17:10

如果不計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的話,他們又不是管理人員,那該記入哪個(gè)科目呢?

鄒老師 解答

2020-06-30 17:13

你好,他們是建設(shè)公司,那計(jì)提的時(shí)候工資計(jì)入工程施工——合同成本科目核算
沖銷多計(jì)提工資就是,借;應(yīng)付職工薪酬,貸;工程施工——合同成本

風(fēng)鈴 追問

2020-06-30 17:16

但是之前的是代賬公司做的賬都是記入主營業(yè)務(wù)成本的呢!那我該怎么調(diào)一下啊!如果要調(diào)整的話,之前那么多月份呢!

鄒老師 解答

2020-06-30 17:19

你好,之前有錯(cuò)誤應(yīng)當(dāng)調(diào)整的

風(fēng)鈴 追問

2020-06-30 17:23

如果不更正會有什么影響嗎?

鄒老師 解答

2020-06-30 17:25

你好,如果不更正,就會導(dǎo)致錯(cuò)誤一致存在而沒有被得到糾正

風(fēng)鈴 追問

2020-06-30 17:28

那如果更正的話,可以把之前計(jì)提的工資無論是金額錯(cuò)誤還是會計(jì)科目錯(cuò)誤,都直接做紅沖,然后再把每個(gè)月的工資按照正確的金額和科目計(jì)提一遍,這樣做可以嗎?

鄒老師 解答

2020-06-30 17:33

你好,可以這樣處理(都直接做紅沖,然后再把每個(gè)月的工資按照正確的金額和科目計(jì)提一遍)的

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相關(guān)問題討論
您好,工資表是和計(jì)提放在一起的
2022-03-17 22:57:56
一般是當(dāng)月月底計(jì)提工資(根據(jù)工資表的應(yīng)發(fā)工資金額計(jì)提) 借管理費(fèi)用…工資 貸應(yīng)付職工薪酬 然后次月發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交個(gè)稅
2020-06-19 18:35:40
你好,是的,都需要付工資表為附件
2020-05-29 12:10:00
你好,計(jì)提不需要工資表。發(fā)放工資的附件為工資表,工資表讓老板簽字。
2020-05-19 14:47:55
同學(xué),你好,兩個(gè)都要附
2020-04-24 21:22:15
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