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Sadie
于2020-07-01 10:09 發(fā)布 ??1560次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-07-01 10:16
發(fā)工資:借:應付工資-工資貸:其他應收款—社保代扣其他應收款—個稅代扣其他應付款老板, 借:管理費用—社會保險費其他應收款—社保代扣貸:其他應付款老板
maize老師 解答
2020-07-01 10:17
掛老板往來,那這個貸不能貸銀行了
Sadie 追問
2020-07-01 10:23
那我是不是應該都貸其他應收款—老板。然后再做一筆 借:其他應收款—老板,貸:銀行存款(因為回單上有工資金額)等年底老板錢補回來做 借:銀行存款 貸:其他應收款—老板
2020-07-01 10:40
到底這個回單,是老板卡支出,還是公司賬戶發(fā)工資,要是老板卡支出,貸其他應收款就可以, 公司有錢可以轉(zhuǎn)給老板 借其他應收款 貸銀行, 要是公司賬戶直接轉(zhuǎn)給老板那做借借:其他應收款—老板,貸:銀行存款 還回來做是的借:銀行存款 貸:其他應收款—老板 這個老板發(fā)工資,這個發(fā)工資貸其他應收款就可以,不需要還回來
只有轉(zhuǎn)出去沒有用于公司,年底才需要轉(zhuǎn)回
2020-07-01 10:44
老板的老婆把社保掛在公司下面,每個月公司賬戶給他老婆發(fā)工資交社保。年底老板把一年扣的錢再打回公司賬戶。所以是不是應該按照我發(fā)的
2020-07-01 10:51
不要這樣做,那就做雇員,就可以,那不需要做這樣,不要體現(xiàn)是掛靠,就當有任職做,弄一個工資表,老板轉(zhuǎn)賬發(fā)過去工資下,比較好,按你這樣,那掛靠社保是違法的,工資又不需要還
2020-07-01 10:55
我們現(xiàn)在就是按正常流程發(fā)工資的,只是這個錢賬上出去了如果年底老板把錢補回來應該怎么做呢,因為還有別的股東
2020-07-01 11:08
那轉(zhuǎn)回來不能說是補之前工資,那這樣被查不是有問題嗎,到時候轉(zhuǎn)回來只能算是借款,借銀行 貸其他應收款,外賬是這,內(nèi)賬是按你們實際做,內(nèi)賬不需要做工資,之前那個發(fā)你做一筆借款,借其他應收款 (老板)貸銀行摘要寫代老板愛人繳納社保,
2020-07-01 11:12
行,我們沒有就一本外賬,沒有內(nèi)賬。那我就按實際發(fā)工資做,到時候轉(zhuǎn)回來做借款。幫他們記一下,到時候有利潤分的時候知道就好
2020-07-01 11:26
嗯,只能這樣,只能這么掛了
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maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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maize老師 解答
2020-07-01 10:17
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2020-07-01 10:23
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2020-07-01 10:40
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maize老師 解答
2020-07-01 11:26