
貨已收到,發(fā)票未到,也知道具體數(shù)據(jù)及單價,要如何結轉成本,次月收到發(fā)票又要怎么處理
答: 先暫估入庫 按入庫金額結轉成本,收到發(fā)票把前面所有和暫估有關的分錄紅沖了 再按發(fā)票金額做正確的分錄
已經結轉成本的暫估數(shù)收到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)數(shù)額有差異,該如何調?
答: 沖掉之前做分錄,重新做就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有個問 發(fā)票未收到,本月做暫估了 ,但是本月也把貨銷出去了,本月需要結轉成本嗎
答: 您好 貨物銷售了 需要結轉成本

