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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-07-02 16:10

可以直接按負數(shù)填寫申報

LL 追問

2020-07-02 16:12

上一個財務把其他應付款負數(shù)填報在其他應收款科目下,我需要延續(xù)她的填報方式嗎,還是可以直接按現(xiàn)在的其他應付負數(shù)填報

文文老師 解答

2020-07-02 16:13

二種方式都是可以的,建議延續(xù)前面的申報方式

LL 追問

2020-07-02 16:22

我已經按照負數(shù)申報了,按照之前的申報方式我需要每個月手動調整財務報表

LL 追問

2020-07-02 16:23

但是兩種申報方式出具的資產負債表最后金額相差較大

文文老師 解答

2020-07-02 16:23

已經按照負數(shù)申報了,就不要修改了

LL 追問

2020-07-02 16:26

按不同方式申報期初期末金額差距有點大,這樣沒問題嗎

文文老師 解答

2020-07-02 16:30

只要期初沒有變動,期末有差距是正常的

LL 追問

2020-07-02 16:30

好的,謝謝老師

文文老師 解答

2020-07-02 16:37

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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你好,按準則的規(guī)定,是不可以的,這要報表重分類,其他應付款的借方明細,調到其他應收款項目 其他應收款的貸方明細余額,調到其他應付款項目。
2022-01-24 19:35:44
你好,實際有業(yè)務發(fā)生了,沒有發(fā)票正常做賬就可以的。
2022-01-19 15:49:16
要看其他應付款各單位的科目余額表
2022-01-13 10:27:13
您好,資產負債表允許有負數(shù),當期資產發(fā)生數(shù)可能是負數(shù),也就是資產的減少,比如其他資產都沒有增加,而計提了折舊,這樣固定資產凈值就減少了。但是期末資產總額不得為負數(shù),資產=負債%2B所有者權益,如果資產為負數(shù)肯定是帳做錯了。應收不可能是負數(shù),應收科目只能貸方沖減借方,多出的部分應該做預收賬款。
2021-09-18 14:46:46
您好 就填寫在其他應付款項目里
2020-10-15 08:44:52
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