
如何計(jì)算個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅,進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅,增值稅
答: 正在解答中,請(qǐng)稍后
老師,請(qǐng)問;若我有一張發(fā)票,是去年度開立的;但今年才拿到,雖然增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額可以扣抵,但就企業(yè)所得稅的部分,我能否在今年度做稅前扣抵?
答: 你好!按規(guī)定是不可以跨年使用的,存在查賬風(fēng)險(xiǎn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
如果我的進(jìn)項(xiàng)稅額足夠,不用加計(jì)抵減增值稅,加計(jì)抵減期末余額還有六萬(wàn)多,我可以用這六萬(wàn)直接沖成本嗎?也就是增加成本來減少企業(yè)所得稅
答: 不可以,加計(jì)抵減是一項(xiàng)稅務(wù)優(yōu)惠政策,享受加計(jì)抵減要計(jì)入其他收益,不享受不需要進(jìn)行賬務(wù)處理。
在增值稅中,外購(gòu)貨物用于職工福利是進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,但是在企業(yè)所得稅中是視同銷售是嗎
老師 應(yīng)交企業(yè)所得稅,是從應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(或銷項(xiàng)稅額)得來的嗎
老師,企業(yè)提前報(bào)廢固定資產(chǎn)需要轉(zhuǎn)出的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額影響企業(yè)所得稅嗎?謝謝
老師 公司購(gòu)買月餅 粽子等發(fā)給員工,這種福利費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣 企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎


無欲則剛 追問
2020-07-02 16:56
QQ老師 解答
2020-07-02 16:59