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送心意

王超老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-03 09:53

你好
借:原材料
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢
然后根據(jù)實(shí)際情況,進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入,其他應(yīng)付款等科目

蘭草 追問(wèn)

2020-07-03 09:54

為什么不貸管理費(fèi)用

王超老師 解答

2020-07-03 09:58

你是公司的管理層嗎,如果是,可以直接進(jìn)入管理費(fèi)用的。因?yàn)槟阒苯优鷾?zhǔn)了

蘭草 追問(wèn)

2020-07-03 09:59

你沒(méi)有明白我的意思,我的意思是批準(zhǔn)之后為什么不進(jìn)入管理費(fèi)用

蘭草 追問(wèn)

2020-07-03 10:00

老師你的話怎么聽著那么不入耳呢

王超老師 解答

2020-07-03 10:03

你好,因?yàn)橛械钠髽I(yè)會(huì)計(jì)是法人的親屬,因此可以直接批準(zhǔn)。
另一方面,這個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益本身就是給管理層的批準(zhǔn)時(shí)間,因此是一個(gè)過(guò)渡科目。你直接進(jìn)入管理費(fèi)用,就把這個(gè)時(shí)間抹去了

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相關(guān)問(wèn)題討論
直接做銷售處理,計(jì)算銷項(xiàng)稅。至于中間差價(jià)款找當(dāng)事人賠償處理。
2020-04-23 15:45:15
你好,和正常對(duì)外出售是一樣的會(huì)計(jì)處理,借:銀行存款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
2020-01-06 10:43:57
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2019-12-16 21:57:03
您好 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
2019-05-24 11:49:26
你好 領(lǐng)用產(chǎn)品用于哪個(gè)方面?
2018-12-19 11:11:27
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